你好,借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款700,借預(yù)付賬款100,貸現(xiàn)金100
李麗上月已預(yù)付600元招聘費(fèi),本月拿了700普票,補(bǔ)了李麗100,怎么做分錄?
李麗上月已預(yù)付600元招聘費(fèi),本月拿了700普票,補(bǔ)了李麗100,怎么做分錄?
6月份我收到一張專(zhuān)票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專(zhuān)票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專(zhuān)票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專(zhuān)票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專(zhuān)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
的成本、 應(yīng)列為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 李鳳云高學(xué)禮 麗 業(yè)務(wù)核算題 王亞斌 2. 流動(dòng)負(fù)債 曹彥娥 練習(xí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的核算 余 俊 [資料】某公司發(fā)生長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1為5以存 王愛(ài)平 次支付前3年的房租225000元(取得普通發(fā)票),房屋已交付使用。分別進(jìn)行預(yù)付租賃費(fèi) 單項(xiàng)選擇題 張偉 和3年租賃期內(nèi)攤銷(xiāo)租賃費(fèi)的賬務(wù)處理。 2備為5,預(yù)計(jì)尚可使用年限 1.下列各項(xiàng)不屬子 10年,公司對(duì)該設(shè)備進(jìn)行改良。改良工程購(gòu)人工程物資一批直接交工程使用,專(zhuān)用發(fā)票所 A.應(yīng)交稅費(fèi) 列的買(mǎi)價(jià)15 萬(wàn)元,增值稅25 500 元;應(yīng)付職工薪酬36 000 元。工程完工交付生產(chǎn)使用。分 C.應(yīng)付及預(yù) 別進(jìn)行發(fā)生工程支出、完工結(jié)轉(zhuǎn)和分月攤銷(xiāo)改良工程支出的賬務(wù)處理。 [要求】根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 116
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末—期初等于利潤(rùn)表上的利潤(rùn),對(duì)嗎?這個(gè)邏輯關(guān)系?
老師你好,現(xiàn)在由于受政策影響,個(gè)人不能代賬,所以我想自己成立一個(gè)代賬公司,我具備一個(gè)中級(jí)職稱(chēng)。請(qǐng)問(wèn)老師,我還得需要具備什么其他的條件能夠成立帶上公司。還有我們需要在哪個(gè)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),才能真正的把公司成立起來(lái)
不想用自己的身份開(kāi)票,到每次都要找法人要驗(yàn)證碼,挺麻煩的。有什么好方法可以解決這個(gè)問(wèn)題嗎?
老師,公司做股改上市,需要補(bǔ)繳社保和公積金嗎
老師,印花稅新的政策是什么?哪些合同不需要繳納印花稅,聽(tīng)說(shuō)印花稅出新政策了
企業(yè)團(tuán)體意外險(xiǎn)怎么寫(xiě)分錄
老師,您好,我自己在代賬,需要裁剪A4紙打印出來(lái)的數(shù)電票和記賬憑證,我用剪刀裁剪,不整齊,我應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)什么樣的工具來(lái)裁剪,比較合適,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,1.一輛試用車(chē)轉(zhuǎn)為維修用車(chē)怎么做會(huì)計(jì)處理?涉及增值稅轉(zhuǎn)出嗎?2.如何監(jiān)控3個(gè)月未售出庫(kù)存?有哪些處置方式?3.鈑噴車(chē)間本月水電費(fèi)異常上升如何排查原因?4.如何解釋毛利率偏離行業(yè)均值?5.稅負(fù)率低于同行是否觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警?有哪些調(diào)整方案?6.客戶(hù)購(gòu)車(chē)贈(zèng)10次保養(yǎng)會(huì)計(jì)和稅務(wù)如何處理?7.收到供貨商返利10萬(wàn)但未開(kāi)票會(huì)計(jì)和稅務(wù)如何處理? 請(qǐng)老師根據(jù)以上問(wèn)題依次做出詳細(xì)解答方案
老師您好,一家小公司,只有三個(gè)員工,以往都是公戶(hù)發(fā)工資,這兩個(gè)月沒(méi)發(fā),可以申報(bào)工資為0
這個(gè)題怎么算不到答案?
不對(duì)吧,100也是有票得啊
我覺(jué)得應(yīng)該是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100
借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100,這個(gè)不對(duì)的,要按上面處理賬務(wù)才是正規(guī)的,
600是上個(gè)月預(yù)付的,100是這個(gè)月就有票得啊,
你好,是的,上月預(yù)付時(shí),借預(yù)付賬款600,貸銀行存款600,這個(gè)月報(bào)銷(xiāo)要全部先沖預(yù)付賬款700,
明明是預(yù)付600,干嘛要沖預(yù)付700?
你好,這個(gè)是預(yù)付賬款核算是這樣規(guī)定,是有點(diǎn)怪怪的,但是考試經(jīng)常考到這個(gè)知識(shí)點(diǎn),
感覺(jué)不太能理解
你好,你去看書(shū)里預(yù)付賬款這個(gè)科目使用說(shuō)明,可能會(huì)更容易理解,
我再問(wèn)了其他老師,他們做的是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金600呢
我該相信誰(shuí)呢
你好,應(yīng)該按我這樣方法做才正規(guī),考試也是用這樣方法的分錄,你跟其他老師這樣說(shuō),
我舉一個(gè)例子, 預(yù)付賬款是企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定預(yù)付給供貨企業(yè)的貨款,如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。 對(duì)購(gòu)貨企業(yè)來(lái)說(shuō),預(yù)付賬款是一項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)。企業(yè)在預(yù)付貨款時(shí),應(yīng)記入“預(yù)付賬款”科目的借方,等到以后收到預(yù)購(gòu)的材料或商品時(shí),貸記該科目。補(bǔ)付的貨款,借記該科目,貸記“銀行存款”科目;退回多付的貨款,則貸記該科目。 【例】某公司預(yù)付給供貨方的材料款共計(jì)20 000元,應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款 20 000 貸:銀行存款 20 000 收到材料和專(zhuān)用發(fā)票時(shí),全部貨款為20 000元,稅金為3 400元,應(yīng)補(bǔ)付3 400元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下: 借:物資采購(gòu) 20 000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3 400 貸:預(yù)付賬款 23 400 借:預(yù)付賬款 3 400 貸:銀行存款 3 400
好的,謝謝老師
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步