你好! 可以的,你的理解很對(duì)

請(qǐng)教老師,我們公司通過(guò)中介租了三套房子,然后現(xiàn)在要去和中介一起去街道開(kāi)票,說(shuō)好稅點(diǎn)由我們公司承擔(dān),那么我入賬是把稅點(diǎn)的錢一起分?jǐn)傔M(jìn)房租嗎?押金的話直接讓中介開(kāi)收據(jù)就可以吧
老師:我6.30號(hào)從前單位辭職的,9.12號(hào)申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒(méi)查了。9.4號(hào)進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過(guò)了試用期上報(bào)了外賬交這個(gè)月的社保。又咨詢查一下申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金沒(méi)通過(guò)(一圖),按他的要求申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號(hào)前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來(lái),可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金嗎?申請(qǐng)保險(xiǎn)金到領(lǐng)保險(xiǎn)金要多長(zhǎng)時(shí)間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個(gè)小單位沒(méi)廠牌,沒(méi)做多久,可以申請(qǐng)嗎?況且現(xiàn)在這個(gè)新單位好像開(kāi)不下去了,5.19號(hào)注冊(cè)的,到現(xiàn)在還沒(méi)正式開(kāi)業(yè),沒(méi)一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報(bào)一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬(wàn)吧,400多萬(wàn),然后一直沒(méi)納稅,從一九年就一直沒(méi)納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒(méi)辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒(méi)有收據(jù),等于說(shuō)無(wú)票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過(guò)100萬(wàn)的盈利,因?yàn)槌^(guò)100萬(wàn)的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬(wàn)以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師,您好,在實(shí)際工作過(guò)程中,我有遇到,比如說(shuō),我們公司今天買個(gè)對(duì)講機(jī)沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了張收據(jù),明天買個(gè)復(fù)印紙,買個(gè)文件夾,吃個(gè)飯,付一個(gè)拖車運(yùn)費(fèi),買個(gè)菜,都是個(gè)人或者金額太小都沒(méi)有開(kāi)票,有個(gè)收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說(shuō)有個(gè)8000元吧,我們公司有個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶嗎,就讓那個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票開(kāi)了張運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,這樣所有的雜七雜八的沒(méi)票的單子放在一起來(lái)隨意湊個(gè)發(fā)票可以的嗎
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒(méi)有開(kāi)票,我們的審計(jì)也沒(méi)有對(duì)24年的申報(bào)納稅調(diào)增,那個(gè)發(fā)票有的是6月7月開(kāi)的,開(kāi)回來(lái)之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對(duì)了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險(xiǎn)
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)的個(gè)稅,也就是計(jì)提時(shí)就申報(bào)個(gè)稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計(jì)數(shù)填寫(xiě)?還是按個(gè)稅系統(tǒng)的收入填寫(xiě)?或者是用今年實(shí)際支付的工資減掉去年12月份的工資(因?yàn)槿ツ?2月份的工資是今年實(shí)際支付的,但是是1月份就申報(bào)了所屬期12月份的工資)
會(huì)計(jì)員,如何在會(huì)計(jì)科目查工程進(jìn)度
老師您好:?jiǎn)挝辉率杖?0-30萬(wàn)元,符合個(gè)體工商戶核稅條件嗎?
有四家亞馬遜店鋪對(duì)應(yīng)了四個(gè)國(guó)內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒(méi)有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購(gòu)),現(xiàn)在電商平臺(tái)給稅務(wù)局報(bào)送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營(yíng)合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請(qǐng)免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開(kāi)票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?


那老師,我去街道開(kāi)票刷卡,我先個(gè)人墊付稅點(diǎn),然后再報(bào)銷,可以這樣操作吧
是的,可以先墊上,然后回來(lái)報(bào)銷。
這個(gè)我正??梢匀朐诜孔饫铮鞘遣皇撬枚惒荒芏惽傲兄Я?,要納稅調(diào)增
是的,你的理解很對(duì) 代繳的稅金不可以稅前扣除的
好的,謝謝老師~
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝