您好!如果以后會(huì)開(kāi)票,可以先計(jì)入應(yīng)收賬款,等開(kāi)了發(fā)票再轉(zhuǎn)入收入;如果以后不會(huì)開(kāi)票,那就按照無(wú)票收入處理,申報(bào)增值稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我們公司公賬上有收到貨款,但是沒(méi)有開(kāi)票出去,這要怎么處理,做無(wú)票收入,還是直接按回單入賬,做收款
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開(kāi)票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說(shuō)是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無(wú)票收入報(bào)稅.請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開(kāi)出去的票大部分都沒(méi)有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開(kāi)的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開(kāi)票,但是客戶沒(méi)有付款,但是因?yàn)?月開(kāi)票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款,我直接按開(kāi)票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶,但他們不要票,我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款,這個(gè)我要怎么消賬??是不是應(yīng)該做無(wú)票收入?不開(kāi)票,但交稅?
老師請(qǐng)問(wèn)就是公司收到了貨款,只有銀行回單,沒(méi)有發(fā)票這些,做應(yīng)收賬款還是預(yù)收
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡(jiǎn)單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒(méi)有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問(wèn)計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
老師 個(gè)體工商戶需要年度匯算清繳嗎
問(wèn)下老師,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里的勞務(wù)費(fèi)含哪些?
.請(qǐng)問(wèn)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額和所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,所得稅表寫錯(cuò)了,電子稅務(wù)局里怎么修改
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開(kāi)的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名字購(gòu)買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款