計(jì)提借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 然后確認(rèn)壞賬,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
老師,你好想問(wèn)下我們公司給甲方開發(fā)票,借方做預(yù)收,但是實(shí)際甲方?jīng)]有給我們回款開票金額這么多,差額部分要不回來(lái)了,要做壞賬處理,具體要整個(gè)流程怎么做呢?
#提問(wèn)#老師,我們做項(xiàng)目,一般都是先全額開票收款,存在這種情況,由于各種原因甲方扣我們錢,但是也不給憑據(jù),那相當(dāng)于我多開發(fā)票這部分沒(méi)有錢回來(lái),我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
你好老師。請(qǐng)問(wèn)我們公司給政府部門發(fā)生了一些業(yè)務(wù),實(shí)際金額5000,但是對(duì)方要求開8000票,這個(gè)差異3000怎么做賬好些?
老師,我開出去了一張勞務(wù)發(fā)票,但是回款沒(méi)有直接進(jìn)公司賬務(wù),走的是甲方的農(nóng)民工賬戶,需要我們申報(bào)個(gè)稅,甲方提供流水過(guò)來(lái),我拿到流水要怎么做這比分錄呢?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)給甲方開了發(fā)票100萬(wàn),回款是甲方找的保理回的款95萬(wàn)(代甲方支付工程款),其中扣的這個(gè)5萬(wàn)是保理手續(xù)費(fèi)用,保理公司那邊給我們開具了這5萬(wàn)元的發(fā)票,但是從賬上來(lái)看我們和保理公司沒(méi)有任何關(guān)系呀,這個(gè)發(fā)票怎么入賬呢
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
好的謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。