你好 你們有期末的余額嗎 意思外賬是代理公司做 。 你們自己之前有流水賬這些沒(méi)有 ?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司多年沒(méi)有內(nèi)帳,只有外帳,外帳不完整,現(xiàn)在想把完整內(nèi)帳做起來(lái),怎樣做,又怎樣用金蝶軟件做?
老師您好,我現(xiàn)在接了一個(gè)一周去一次的那種內(nèi)帳,但是我沒(méi)做過(guò)內(nèi)帳,只做過(guò)外帳,我去了不知道從哪里開(kāi)始?就是他們?nèi)齻€(gè)股東,現(xiàn)在另外兩個(gè)股東管錢也管帳,就是自己記流水之類,還有一個(gè)股東什么都不管,她很著急所以請(qǐng)我們過(guò)去當(dāng)會(huì)計(jì)整理帳,麻煩老師多講點(diǎn),幫幫我,謝謝了!他們公司現(xiàn)在遇到還有一個(gè)問(wèn)題就是那兩個(gè)股東錢都是從公司帳上拿,花了多少,另外一個(gè)股東不知道
老師好!請(qǐng)問(wèn)有一家專賣蛋糕材料的公司,他從19年開(kāi)始營(yíng)業(yè),這幾年都沒(méi)有做到帳,現(xiàn)在才想開(kāi)始做為一套內(nèi)帳,在電腦上也入有一些數(shù),但不完全對(duì),那我現(xiàn)在開(kāi)始做的話怎么入手啊
老師,您好!公司有內(nèi)外帳兩個(gè)賬套,我想請(qǐng)問(wèn)一下做內(nèi)帳的庫(kù)存商品,進(jìn)我們按實(shí)際購(gòu)買數(shù)量填寫(xiě)金額,出我們按開(kāi)發(fā)票金額出,可不可以這樣操作?因?yàn)槭盏降陌l(fā)票有時(shí)是虛開(kāi)的,所以金額不一定對(duì),但我們外帳是按發(fā)票來(lái)錄的
老師,我要內(nèi)外帳一起做,請(qǐng)問(wèn)有好的方法快捷一點(diǎn)嘛?因?yàn)閮商踪~,做完內(nèi)帳再做一遍外賬,重復(fù)又麻煩。另外我想問(wèn)下比如是其他人的掛靠項(xiàng)目,通過(guò)公司打款給股東再支出,這個(gè)在內(nèi)帳是不是應(yīng)該直接入費(fèi)用?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
內(nèi)帳沒(méi)有起初余額,流水也不全面,外帳是代理公司做
你好 你自己根據(jù)情況去盤點(diǎn)所有科目 然后得到余額 試算平衡后在建賬 按內(nèi)賬來(lái)做 。
謝謝老師,用金蝶軟件,是要把這些盤點(diǎn)后的余額輸入起初余額嗎?明細(xì)往來(lái)款又怎樣輸入呢?
你好 是的 記得到時(shí)一定要先試算平衡 。 往來(lái)科目也得先去核對(duì)余額來(lái)錄入 。
嗯嗯,試算平衡是根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益嗎?
你好 是的 。 就是這樣的。
好的,謝謝您,老師,祝工作生活愉快!
沒(méi)事的 希望能幫到你 謝謝你