所在,所謂站在企業(yè)的角度,就是說(shuō)企業(yè)的銀行存款日記賬。
老師這個(gè)關(guān)于記賬錯(cuò)誤那個(gè)我越學(xué)越迷糊,麻煩老師解答一下,我也知道占在企業(yè)的角度,加企業(yè)未收,減企業(yè)未付,
一.合同流,資金流,票流,物流,臺(tái)賬流,五流合一,是稅務(wù)稽查重點(diǎn)。 二.只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅,只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅。 三.我在我的企業(yè)中,一定要知道我的行業(yè)稅負(fù)率。 四.我當(dāng)會(huì)計(jì),知道開多少票,就知道交多少稅,也知道得多少票,也知道有多少票,差多?? 少,我知道了 五.我在我的企業(yè)中關(guān)注這個(gè)值,利潤(rùn)占收入的百分比,這個(gè)值叫利潤(rùn)率,利潤(rùn)率越大交的稅就越多。 六.楊總,您放心,我會(huì)嚴(yán)格控制我們家的利潤(rùn)率,不會(huì)把稅交錯(cuò)的, 七.發(fā)票確定收入,稅負(fù)確定成本,利潤(rùn)早就知道,費(fèi)用是倒擠出來(lái)的。 請(qǐng)問(wèn)老師,這里面說(shuō)的行業(yè)稅負(fù)率,還可以提前籌劃,是啥意思
老師,你好,我們屬于外貿(mào)企業(yè),不生產(chǎn),現(xiàn)在已收到出口報(bào)關(guān)單,賬務(wù)還未處理,請(qǐng)問(wèn)一下,我后期要做出口退稅,這個(gè)操作流程,步驟是怎么樣的???小白一個(gè),麻煩解答一下?
下面是關(guān)于收到跨年發(fā)票的處理,請(qǐng)老師幫我看看并解析一下;另外如果有附加也給我說(shuō)一下。麻煩回答的老師能提供一個(gè)全面的回答嗎,謝謝 一般納稅人 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 /銀行存款 計(jì)算多繳的企業(yè)所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師早上好,我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,有一個(gè)投資單位,等于我們公司股東,占股70%。屬于運(yùn)行成熟的公司,現(xiàn)在正在收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù),公司在石河子,我們公司在喀什,相距4.5千里,他們開展的這個(gè)業(yè)務(wù),庫(kù)房在我們這里。我們的兩臺(tái)裝載機(jī)不停的干,油耗了什么的支出挺大的,我們公司還沒(méi)有別的業(yè)務(wù),這個(gè)怎么記賬,油費(fèi)是我們公司辦了中石油的卡刷預(yù)存款加的油,以后開票只會(huì)開給我們,麻煩老師解答謝謝
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會(huì)保障性繳款,是填寫單位部分的金額對(duì)吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說(shuō)我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來(lái)黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請(qǐng)教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬(wàn),24年3月來(lái)票7000元,賬上借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無(wú)法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請(qǐng)問(wèn)在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
所以現(xiàn)在銀行存款日記賬。都告訴你把69000錯(cuò)記96000了。所以就是賬上多記了兩萬(wàn)七。
老師多記了不是減去嗎
減完了沒(méi)有答案
賬面多記了支出27000 所以是216%2B2.7-6.4=212.3
老師是不是那個(gè)記錯(cuò)的,意思表示的是銀行減了,企業(yè)未減,企業(yè)又減多了,是不是
是的,銀行按照你實(shí)際的金額減去了 企業(yè)也減去了 只是金額錯(cuò)誤 導(dǎo)致減去多了
嗯好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心