開始的時候,如果業(yè)務(wù)不多,可以選擇不根據(jù)稅負來繳納。
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進項發(fā)票,這幾張發(fā)票進貨的用作樣機了,我家賣廚具,主要是進入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進項都認證了嗎?一般納稅人的按稅負交增值稅嗎?按多少稅負啊?像剛開業(yè)老板費用大,不按稅負交有后果嗎?
老師好,我剛接了個兼職的一般納稅人的賣家電的公司,他們主要對商場,,上月進了一些樣品的進項專票,專票是沒有期限認證了嗎?,這月剛賣出一臺,這樣的企業(yè)我該和老板說些什么注意事項嗎?還有哪些票據(jù)可以抵扣進項稅,哪些票就可以做費用?。?/p>
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認證得進項發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認證了 不交增值稅,那留底的進項稅怎么辦?,還是這月剩下的進項發(fā)票不認證 ,那怎么處理
我是一般納稅人,賣自己用過的車開了3%減按2%給別人,這個是普票。這個票的稅額是我應(yīng)交的增值稅,但不計入本月銷項減-進項的核算環(huán)節(jié)嗎? 也就是說本月算增值稅專票銷項減進項后,得出負數(shù),也就是留底稅額,本來不用交增值稅,但以上這張普票的增值稅我必須要交?
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
那我可以都認證了嗎進項發(fā)票
你好 是的可以都認證的。