同學(xué)您好,內(nèi)賬沒有具體要求
老師,內(nèi)帳應(yīng)該怎么做,應(yīng)該和外賬做一樣不,內(nèi)帳該不該計提折舊,老板分紅的時候是按內(nèi)帳分紅還是外賬分紅
老師,我們是物流運輸公司,內(nèi)帳應(yīng)該怎么做,應(yīng)該和外賬做一樣不,內(nèi)帳該不該計提折舊,老板分紅的時候是按內(nèi)帳分紅還是外賬分紅
老師我是做內(nèi)帳,但是老板想讓我把外賬慢慢也接過來,所以我想把內(nèi)帳也按外賬標(biāo)準(zhǔn)來做,這樣方便我以后接管外賬。想問下像我們商貿(mào)零售業(yè)務(wù)客戶不要發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬?
求教老師、我們公司目前只有一套外賬,現(xiàn)在需要我們做內(nèi)帳,那該從哪方面著手內(nèi)帳的,整體思路應(yīng)該是什么樣的呢?
老師內(nèi)賬中我增值稅需要計提吧?計提增值稅的時候是不是應(yīng)該按照和外賬一樣的做法,
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,能不能具體一點
您說,內(nèi)賬是不合法的,沒有相關(guān)具體的規(guī)定,根據(jù)老板的具體要求,計提折舊更合理一點,分紅按內(nèi)賬分更實際一點
老師,分紅按內(nèi)帳分,怎么在外賬里面體現(xiàn),我不明白你的意思
外帳里面不能真實體現(xiàn)內(nèi)賬的分紅的
那分紅到底按照外賬分紅還是內(nèi)帳分紅
老師你這么說我都糊涂了
真實的應(yīng)該按內(nèi)賬分,但是內(nèi)賬的分紅,不應(yīng)該直接體現(xiàn)到外帳里面