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我單位8月份前采用手工記賬,其中印花稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算了,9月份(即本月)開(kāi)始使用電子帳時(shí)才發(fā)現(xiàn)印花稅不應(yīng)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算的,老師請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)錄年初至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)該用更改后正確的科目核算還是應(yīng)該與手工賬保持一致呢?如果不與舊賬一致會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期報(bào)表?

2020-09-14 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 17:01

這個(gè)印花稅實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)核算,這個(gè)實(shí)務(wù)中是做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,按手工這個(gè)做就可以,這個(gè)是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)務(wù)中

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快賬用戶(hù)3052 追問(wèn) 2020-09-14 18:59

汪老師您的回答怎么與學(xué)堂的樂(lè)老師有差異呢?到底哪個(gè)是新規(guī)定呢?

汪老師您的回答怎么與學(xué)堂的樂(lè)老師有差異呢?到底哪個(gè)是新規(guī)定呢?
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齊紅老師 解答 2020-09-14 19:09

根據(jù)財(cái)會(huì)2016.22是不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),但是這個(gè)實(shí)務(wù)中這個(gè)一般是次月才申報(bào)上個(gè)月,所以這個(gè)有計(jì)提了,只有這個(gè)當(dāng)月繳納當(dāng)月才不計(jì)提,我這邊看法是實(shí)務(wù)中去計(jì)提下比較好,

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齊紅老師 解答 2020-09-14 19:09

理論是不計(jì)提,但是這個(gè)實(shí)務(wù)和理論有出入,

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快賬用戶(hù)3052 追問(wèn) 2020-09-14 19:30

懂了老師,多謝

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齊紅老師 解答 2020-09-14 19:52

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)印花稅實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)核算,這個(gè)實(shí)務(wù)中是做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,按手工這個(gè)做就可以,這個(gè)是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)務(wù)中
2020-09-14
1,沒(méi)有通過(guò)制造費(fèi)用,這個(gè)問(wèn)題不大,制造費(fèi)用本就是過(guò)渡性科目,最終對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)不影響 2,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬屬于做賬不規(guī)范。臨時(shí)工如果不屬于固定雇傭工,保險(xiǎn)就不是必須繳納,協(xié)議約定清楚就可以, 3,你這個(gè)發(fā)的工資需要正常申報(bào)個(gè)稅,就沒(méi)問(wèn)題
2022-12-10
同學(xué)你好! 1、錯(cuò) 2、錯(cuò) 3、錯(cuò) 4、錯(cuò) 5、錯(cuò) 6、錯(cuò) 7、對(duì) 8、錯(cuò) 9、對(duì) 10、錯(cuò) 11、對(duì) 12、對(duì)
2021-03-11
交接的時(shí)候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?
2024-02-06
你好,同學(xué)。0申報(bào)是否有影響,要根據(jù)你的經(jīng)營(yíng)情況,如果確實(shí) 沒(méi)有收入成本費(fèi)用等,是沒(méi)問(wèn)題的。
2020-10-12
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