你好,做分錄: 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
老師這個(gè)月我們培訓(xùn)學(xué)校有收入了借銀行存款2872貸,主營業(yè)務(wù)收入,就這一筆收入,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)^_^
我們是小規(guī)模專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 學(xué)員有些是分期付,比如培訓(xùn)費(fèi)100,先付80,后期考過付20元 收到80元培訓(xùn)費(fèi)時(shí) 借銀行存款 80 貸預(yù)收賬款80 按月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款80 應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入100 嗎?老師
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,收到學(xué)費(fèi)可以做預(yù)收款分?jǐn)偟矫吭麓_認(rèn)營業(yè)收入,那怎么確認(rèn)每月的稅金和結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢? 1借:銀存存款 貸:預(yù)收賬款 2借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 3借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:?
老師你好,有一筆培訓(xùn)費(fèi)收入做借銀行存款,貸收入,貸銷項(xiàng)稅,但是后期進(jìn)行了退款,又重復(fù)換一種方式支付了這筆培訓(xùn)費(fèi),后面這兩筆操作怎么做分錄呢?
老師好,我們是幼兒園學(xué)校,收到的伙食費(fèi),先做借,銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
請(qǐng)問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
那這樣,本年利潤借方6000貸方2872不平呢
本年利潤6000-2872=2128就是虧損金額的