同學你好 你們的綜合稅率是多少呢
老師,請教個問題:我們公司是小規(guī)模咨詢管理有限公司,比如公司現(xiàn)在需要支付項目傭金,項目收入是39000,按稅后收入的百分之40支付傭金,我該怎么算這個傭金呀?
老師,請問個人開具的咨詢費發(fā)票未扣個稅,公司現(xiàn)在墊付稅金,然后項目上在還上,這部分稅金我是不是應該進入其他應收款?。坎粦嬋胱稍冑M吧!其實就是他還有一部分未結算,項目上再扣除,我現(xiàn)在會計分錄應該進什么分錄???
老師,請教個問題。我們是物業(yè)公司,移動公司在我小區(qū)建立4個通信基站。合同中規(guī)定,進場前支付我們31.25%的管理費,建成之后支付31.25,剩余款項在2026年10月1日前完成?,F(xiàn)在支付了兩個31.25,我在確認收入的時候,這個怎么分攤。全記入當期收入,還是要分出預收款。如果分出預收款,這個要怎么分。
老師,公司增加一個一個APP拉新業(yè)務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、這個屬于什么行業(yè)稅目?如何查詢是否符合我司經(jīng)營范圍? 2、打給兼職代理傭金是否直接從對公轉(zhuǎn)出?人數(shù)多,一個個代扣代繳不太現(xiàn)實吧?公司如何合理避稅?怎么做賬好點?
老師,公司是推廣藥品銷售的小規(guī)模公司,現(xiàn)在廠家的傭金收入都在對公戶,但是我們需要支付下游自然人的推廣代理費,但是他們都不給開發(fā)票,沒有這部分成本票,現(xiàn)在怎么處理比較合規(guī)呢
系統(tǒng)風險可以通過資產(chǎn)組合分散嗎
老師好,員工離職公司給繳納八月份的社保,正常來講是九月扣八月,扣完后做減員,但今天聽說社保有新政策,這種情況得八月做減員,如果九月做減員的話公司十月份扣社保時改員工的社保也會扣費用?是這樣嗎?
老師,我們外貿(mào)第一次退稅,這個月買的商品開進來發(fā)票,當月就出口了,進來的進項是這個月就用途勾選確認,還是下月申報這月的時候也可以確認,還是打算啥時候退啥時候確認也行喃?
老師請教您個問題,A賣貨給B,也從B那進貨,最終打款就算差額部分,有啥風險嗎
勞務關系外包不開發(fā)票能自行申報嗎做成本嗎?
老師,公司是鄭州的,開戶行是上海的,在深圳這邊稅務綁定不了公戶,跨省綁定不了,我可以辦理一般戶,綁定稅務扣費吧
老板總是要我給客戶多開點發(fā)票,然后銀行卡多收點錢,我說有風險,但老板說沒有什么大問題,叫我不要太死板,這樣操作風險大嗎?
老師:我們采購砂石的公司沒有采礦許可證,是轉(zhuǎn)售給我們的砂石,但他是從有采礦許可證的上游采購的,款付出去我們有沒有風險,我們需要準備什么資料
個人30萬買了一輛車32萬賣需要交哪些稅
中級財管里計算營業(yè)現(xiàn)金凈流量,如果無形資產(chǎn)攤銷有凈殘值,需要計入最后一年的現(xiàn)金凈流量里么?
我們就是不會算綜合稅率
綜合稅率怎么算呀
綜合稅率就是所有稅額加起來除以不含稅額
所有稅額包括什么
增值稅39000/1.03*0.03 稅金及附加39000/1.03*0.03*12.5% 對嗎
還有印花稅所得稅的哦
印花稅是39000/1.03*萬分之3嗎
印花稅按照價稅合計來就行了
哦哦,所得稅還算嗎?怎么算
所得稅是不含稅的2%
為什么是不含稅收入的2%呢
這個就是行規(guī),默認的
這個收入減費用按利潤的多少不符呀?
什么意思?沒有看明白哦
我的意思是說所得稅是季度利潤的25%嗎,為什么是不含稅收入的2%呀
這個就是預估的時候預估的
平常算所得稅的時候就按不含收入的2%
你如果有利潤金額就可以按照利潤乘以所得稅稅率來的
沒有利潤金額
么有的話只要不虧損就按照我說的先預估