同學你好 你們的綜合稅率是多少呢
老師,請教個問題:我們公司是小規(guī)模咨詢管理有限公司,比如公司現(xiàn)在需要支付項目傭金,項目收入是39000,按稅后收入的百分之40支付傭金,我該怎么算這個傭金呀?
老師,請問個人開具的咨詢費發(fā)票未扣個稅,公司現(xiàn)在墊付稅金,然后項目上在還上,這部分稅金我是不是應該進入其他應收款???不應計入咨詢費吧!其實就是他還有一部分未結算,項目上再扣除,我現(xiàn)在會計分錄應該進什么分錄啊?
老師,請教個問題。我們是物業(yè)公司,移動公司在我小區(qū)建立4個通信基站。合同中規(guī)定,進場前支付我們31.25%的管理費,建成之后支付31.25,剩余款項在2026年10月1日前完成?,F(xiàn)在支付了兩個31.25,我在確認收入的時候,這個怎么分攤。全記入當期收入,還是要分出預收款。如果分出預收款,這個要怎么分。
老師,公司增加一個一個APP拉新業(yè)務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務。收入是上游公司轉來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、這個屬于什么行業(yè)稅目?如何查詢是否符合我司經營范圍? 2、打給兼職代理傭金是否直接從對公轉出?人數(shù)多,一個個代扣代繳不太現(xiàn)實吧?公司如何合理避稅?怎么做賬好點?
老師,公司是推廣藥品銷售的小規(guī)模公司,現(xiàn)在廠家的傭金收入都在對公戶,但是我們需要支付下游自然人的推廣代理費,但是他們都不給開發(fā)票,沒有這部分成本票,現(xiàn)在怎么處理比較合規(guī)呢
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產負債表里的年初余額指的是什么
我們就是不會算綜合稅率
綜合稅率怎么算呀
綜合稅率就是所有稅額加起來除以不含稅額
所有稅額包括什么
增值稅39000/1.03*0.03 稅金及附加39000/1.03*0.03*12.5% 對嗎
還有印花稅所得稅的哦
印花稅是39000/1.03*萬分之3嗎
印花稅按照價稅合計來就行了
哦哦,所得稅還算嗎?怎么算
所得稅是不含稅的2%
為什么是不含稅收入的2%呢
這個就是行規(guī),默認的
這個收入減費用按利潤的多少不符呀?
什么意思?沒有看明白哦
我的意思是說所得稅是季度利潤的25%嗎,為什么是不含稅收入的2%呀
這個就是預估的時候預估的
平常算所得稅的時候就按不含收入的2%
你如果有利潤金額就可以按照利潤乘以所得稅稅率來的
沒有利潤金額
么有的話只要不虧損就按照我說的先預估