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增值稅稅負(fù)=銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-固定資產(chǎn)增加進(jìn)項(xiàng)+以前年度留下來存貨的進(jìn)項(xiàng)) 除以銷售收入 那么 出口退稅會(huì)不會(huì)影響增值稅稅負(fù)

2020-09-14 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 09:36

您好同學(xué),出口退稅會(huì)影響到稅負(fù)率的同學(xué),但是出口公司不是按正常的出口退稅率計(jì)算的

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快賬用戶3072 追問 2020-09-14 09:37

老師 那么 有內(nèi)銷 有外銷 增值稅稅負(fù)怎么算

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:51

你好同學(xué),內(nèi)銷部分的稅負(fù)是實(shí)際交納的稅額除銷售收入(內(nèi)銷售部分的)就可以的

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您好同學(xué),出口退稅會(huì)影響到稅負(fù)率的同學(xué),但是出口公司不是按正常的出口退稅率計(jì)算的
2020-09-14
你好!你們當(dāng)月實(shí)際繳納的稅金除以當(dāng)月不含稅收入就是你們實(shí)際稅負(fù)率
2020-09-14
您好 內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)=(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)/總不含稅收入 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2022-05-01
固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)也得考慮哈
2024-12-02
你好,同學(xué) 有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅de話,也是直接減去de,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2024-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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