您好,目前職工教育經(jīng)費不需要計提,即按稅收金額與計算比例孰小作為稅前扣除金額,超過部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。與計提金額無關(guān)。
題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
請問下老師 題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
填空題12分【計算題】已計入成本費用的年薪總額為400萬元(在合理限度內(nèi)),職工工會實際支出為6萬元,職工福利費60萬元,職工教育費15萬元,三項費用分別計算稅前扣除和稅調(diào)整額。1.工會經(jīng)費稅前扣除[填空1]0,000,稅金調(diào)整金額[填空2]0,0002.職工福利費稅前扣除[填空]空白3]0,000,稅收調(diào)整金額[填空4]0,000元3.員工教育費用稅前扣除的稅收調(diào)整金額[填空6]十萬元[填空5]萬元,付
任務(wù)4.2-5工資薪金支出、職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費廈門喜燕電器制造有限公司為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)全年計提工資金1200萬元,在2021年度實際發(fā)放工資1100萬元,100萬元年終獎在2022年3月發(fā)放。(2)全年職工福利費賬載金額192萬元,實際發(fā)生職工福利費192萬元。(3)全年職工教育經(jīng)費賬載金額99萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費99萬元,其中10萬元為實際發(fā)生的職工培訓(xùn)費。以前年度結(jié)轉(zhuǎn)可扣除職工教育經(jīng)費金額為10萬元。(4)全年工會經(jīng)費賬載金額25萬元,實際申報繳納工會經(jīng)費10萬元,取得工會經(jīng)費收入專用收據(jù),公司工會實際發(fā)生工會經(jīng)費15萬元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),填寫會計分錄
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎