你好,同學(xué),你需要確定這個(gè)余額是什么返回的,如果是費(fèi)用,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用處理的。
老師,上個(gè)月收到一筆保理融資款,和支付了一筆保理費(fèi),兩個(gè)回單分別做了兩筆分錄,借銀行存款,貸短期借款,和借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,這個(gè)月看到一筆回單顯示收到余額返還,這筆該怎么入賬呢?
請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師我們公司有一筆短期貸款10萬,當(dāng)月利息是70.87元,直接扣除了,這個(gè)銀行扣除回單是 應(yīng)付利息~建設(shè)銀行 貸銀行存款 這個(gè)還用計(jì)提一筆嗎 借財(cái)務(wù)費(fèi)用70.87 貸應(yīng)付利息~建設(shè)銀行 這樣可以嗎
老師,幾個(gè)月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時(shí)借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
有一筆保險(xiǎn)費(fèi)在02年9月入賬 借:其他應(yīng)付款 62910 貸:銀行存款 然后在03年3月又轉(zhuǎn)了一筆1145.9 借:管理費(fèi)用 貸,銀行存款(進(jìn)成本了) 然后03面9月開來發(fā)票61250.8 。03年9月還退了一筆款回來2817.4。金額上可能記不大清楚,大概是這樣個(gè)情況,想問一下收到的這筆2800多退回保險(xiǎn)費(fèi)9月如何入賬。
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
只看到回單上顯示余額返還,返還金額比上期支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用更高
當(dāng)時(shí)你們簽訂這個(gè)保密協(xié)議的時(shí)候,有沒有額外約定有其他的費(fèi)用的返還。
沒有約定其他費(fèi)用返還
額,那你這個(gè)直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。