你好,你現(xiàn)在寫(xiě)私戶的分錄嗎?
#提問(wèn)#老師我們公司有這樣的業(yè)務(wù),客戶把貨款6886打給我們公司對(duì)公賬戶上并且他要發(fā)票,但是發(fā)票開(kāi)出后,和我們老板商量好的從我們私戶上還把他原來(lái)的6886退還給他?(從我們私戶上退還給他的6886)怎么寫(xiě)分錄???
#提問(wèn)#老師我們公司有這樣的業(yè)務(wù),客戶把貨款6886打給我們公司對(duì)公賬戶上并且他要發(fā)票,但是發(fā)票開(kāi)出后,和我們老板商量好的從我們私戶上還把他原來(lái)的6886退還給他?(從我們私戶上退還給他的6886)怎么寫(xiě)分錄啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶給我們的貨款是按照發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給公司股東個(gè)人,然后又從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司私賬賬戶,而且我們還給他開(kāi)了發(fā)票,那我們這邊要怎么做賬呢?
你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款過(guò)來(lái)要開(kāi)票 但是我們公司沒(méi)票了 所以沒(méi)給他開(kāi)票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開(kāi)票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這筆款 給他轉(zhuǎn)對(duì)私回去 這樣合理嗎?
我們這邊客戶在賬上掛起有幾十萬(wàn)的應(yīng)收,現(xiàn)在說(shuō)把款打給我們,把賬沖平,但后面我們要用私賬給退回去他們私人賬戶上去,以后用另外一個(gè)公司再?gòu)男麻_(kāi)票收款,這樣合理不呢,或者有沒(méi)有更好的辦法
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X(qián),然后公對(duì)公開(kāi)了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)下挖煤的欠我們500多萬(wàn)。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開(kāi)展這個(gè)工作
第四個(gè)選項(xiàng)為啥是營(yíng)業(yè)外支出
問(wèn)題1:開(kāi)發(fā)成本需歸集至“開(kāi)發(fā)成本”科目,包括人力、材料及研發(fā)費(fèi)用等。軟件完成驗(yàn)收后,可轉(zhuǎn)為“無(wú)形資產(chǎn)--嵌入式軟件”,后續(xù)維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“累計(jì)攤銷”。(這里的累計(jì)攤銷是:借:管理費(fèi)-維護(hù)費(fèi);貸:累計(jì)攤銷嗎?) 問(wèn)題2:軟件作為無(wú)形資產(chǎn)需按受益期限攤銷,通常采用直線法或加速折舊法。若涉及硬件捆綁銷售,需將軟件價(jià)值按比例分?jǐn)傊劣布杀尽?無(wú)形資產(chǎn)怎么要分?jǐn)偟接布杀荆浚?/p>
現(xiàn)在國(guó)家頒布的新的社保規(guī)定,針對(duì)新的這一規(guī)定解讀的課程在哪里?
是的2套帳,外帳和內(nèi)帳,現(xiàn)在對(duì)公的分錄寫(xiě)平了,從私戶上出去的6886怎么寫(xiě)分錄?借 ? 貸:銀行存款6886
你好,你公戶是怎么反映的分錄
銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到款:借:銀行存款(公戶收到)是對(duì)方公司的公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,并開(kāi)出發(fā)票 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在都沖平了 客戶說(shuō)等他們們公司錢(qián)到我公司賬上,我們立馬把6886用個(gè)人私戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人,問(wèn)題從我們私戶出去的錢(qián)怎么寫(xiě)分錄,我們做2套帳?
那你就做成本費(fèi)用處理
成本?做成本豈不是利潤(rùn)不準(zhǔn)了啊,成本和費(fèi)用,月末都去找本年利潤(rùn)會(huì)影響利潤(rùn)的啊,我覺(jué)得這是資產(chǎn)內(nèi)部的變動(dòng)吧?
如果你私卡沒(méi)收到款,只有出款,利潤(rùn)是不準(zhǔn)確的,沒(méi)有收款反映
要不只能反映收款這樣一增一減