你好? 開票要和合同對上 是真實(shí)的就可以?
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師請問,我們?nèi)肆粳F(xiàn)在因?yàn)閷Ψ浇o我們打款不及時導(dǎo)致公積金未能及時給派遣員工存上,我們可以用另外一個公司另開一個戶,把需要貸款的幾個人轉(zhuǎn)到新公司,然后把這幾個人的存夠讓他們?nèi)ベJ款,辦理完再轉(zhuǎn)回原公司,這樣可以嗎
我們這邊客戶在賬上掛起有幾十萬的應(yīng)收,現(xiàn)在說把款打給我們,把賬沖平,但后面我們要用私賬給退回去他們私人賬戶上去,以后用另外一個公司再從新開票收款,這樣合理不呢,或者有沒有更好的辦法
老師好,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以部分沖紅的嗎?我們公司用兩個主體開票但實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品是一樣的,有一張發(fā)票是1月先開給客戶有幾個月的貨款合在一起開的,客戶后來才打款,最后一個月打的款有6644.4元打到我們另一個主體的賬戶上去,這張發(fā)票可以部分沖紅嗎,?我們再重新開這部分正確的給他們,
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計(jì)分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄
還有其他的辦法嗎?想把這個賬沖平
把這給錢退回去。把這個錢退回去就可以了。不退的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
我們這邊私人退給客戶私人這種可以?我們應(yīng)收上確實(shí)應(yīng)該收這筆錢,客戶想把錢掛在另外家公司賬上,所以要求把錢退回去
有真實(shí)業(yè)務(wù)就可以掛。
那應(yīng)收款,沒合作了,也收不回來的款,可以直接轉(zhuǎn)銷,做管理費(fèi)用嗎?
你好可以記營業(yè)外收入
為什么做營業(yè)外收入
你好不退了所以記這里