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企業(yè)的庫存讓前任會計提前都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在庫存比實際庫存少很多,還怎么辦?

2020-09-12 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 20:47

你好,可以根據(jù)實際的庫存做調(diào)整分錄,如果跨年的話,通過以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6101 追問 2020-09-12 20:48

那不是得交稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-12 20:49

你好,按正規(guī)的就是這樣操作?;蛘吣憧梢圆蛔稣{(diào)整,但是這樣存在一定的查找風險,如果稅務(wù)局來實盤庫存還是要交稅的,而且會有罰款和滯納金。

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你好,可以根據(jù)實際的庫存做調(diào)整分錄,如果跨年的話,通過以前年度損益調(diào)整。
2020-09-12
你好!你是做內(nèi)賬還是稅務(wù)賬。
2020-12-29
你好,那你看下你是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是有收入沒有做沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-04-23
是少結(jié)轉(zhuǎn)吧,補上就可以,沒有跨年補上,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-09-09
你好。本期補結(jié)轉(zhuǎn)成本,學員
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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