同學(xué)您好 您可以調(diào)整的,但是前提是在沒有期初余額的情況下
老師,我19年賬套設(shè)置的會計科目,然后到20年還是一樣沒有變化,現(xiàn)在我9月份想要更改一下里面的科目明細,那這個19年的會計科目會不會也跟隨變化的,還是19年的仍然不變的
老師,我是一名建筑會計,曾經(jīng)我在的公司呢,那個建筑的那些帳,還有科目射的都比較隨意,然后我覺得還是有些缺陷,我現(xiàn)在在另外一個建筑公司,我想把這個賬規(guī)范一些我重新建一個賬套,我想咨詢您一下就是我們的項目呢,可以有好幾個,然后我想每個都分開核算,我在設(shè)置賬套的時候,不是要關(guān)項目核算呢,還是在明細科目下就直接寫項目地名稱,您能回復(fù)我一下嗎,請直謝謝老師指導(dǎo),謝謝。
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應(yīng)交稅金科目下有個增值稅進項科目有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師,我想咨詢個問題,我是2020年12月份接手的,然后今年就開始查賬,查出來的問題都是18年和19年度就是會計給報錯了,然后得涉及到罰款。就是我這個交接呀,是中間兒還有一個會計,這個是18年和19年是第一個會計做的,做的賬中途呢,還有第二個會計,我從第二個會計那里把賬接過來了。拿會計交接來說,18年和19年的賬目弄錯了,要罰款好幾萬,請問我有責(zé)任嗎?責(zé)任的歸屬是什么樣子的?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
或者有期初余額的話,那就需要先把期初余額刪除了,然后改科目,改好以后再把余額補上去
你說的期初余額就是去年年末的余額嗎
如果是新增會計科目要不要考慮期初余額
是的,新增科目的生沒有期初余額的
新增的科目因為沒有期初余額所以不要考慮期初的問題。中間修改科目是因為有期初余額所以要把期初余額刪除嗎
有變化的,就是科目需要調(diào)整的,有余額的改不了,舊先把余額刪了,再改科目,科目改完了,再把余額填上去