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資料:甲企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。按實際成本法核算原 材料,20X9年9月發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù):1.購入A材料一批,買價15000元,增值稅稅額1950元,運費500元,增值稅稅額45元,入庫前的挑選整理費用700元,均以銀行存款支付2.甲公司購買了一項特許權(quán),成本為480000元,合同規(guī)定受益年限為10年,甲公司每月應(yīng)攤銷4000元3.購入C材料一批,合同價20000元,材料已驗收入庫,至月末時發(fā)票運費等單據(jù)尚未收到4.職工李明出差預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付,出差回來后報銷費用1400元,余款已退回現(xiàn)金5.采購辦公用品,使用現(xiàn)金500元6.銷售產(chǎn)品一批,價款10000元,收到支票并存入銀行7.購入工程物資一批,價款為200000元,增值稅稅額為26000元。該物資已驗收入庫,款項以銀行存款支付8.工程5天后開始建造。工程領(lǐng)用工程物資一批,成本為180000元9.用銀行存款支付到期的長期借款本息170000元10.分配應(yīng)支付的職工工資,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資30000元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資3000元,行政管理人員工資7000 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計

2020-09-12 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 15:42

同學你好! 1.借:原材料 16200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1995 貸:銀行存款 18195 2.借:無形資產(chǎn) 480000 貸:銀行存款 480000 借:管理費用 4000 貸:累計攤銷 4000

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齊紅老師 解答 2020-09-12 15:58

3.借:原材料 20000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20000 4.借:其他應(yīng)收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 借:管理費用 1400 庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應(yīng)收款 2000 5.借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 6.借:應(yīng)收票據(jù) 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 7.借:工程物資 200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 26000 貸:銀行存款 226000 8.借:在建工程 180000 貸:工程物資 180000 9.借:長期借款-本金、應(yīng)付利息 170000 貸:銀行存款 170000 10.借:生產(chǎn)成本 30000 制造費用 3000 管理費用 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬 40000

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同學你好! 1.借:原材料 16200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1995 貸:銀行存款 18195 2.借:無形資產(chǎn) 480000 貸:銀行存款 480000 借:管理費用 4000 貸:累計攤銷 4000
2020-09-12
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
同學你好 借固定資產(chǎn) 借銀行 貸實收資本
2022-12-23
你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
2023-09-18
同學你好 1 借,工程 物資1000000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項130000 貸,銀行存款1130000 2 借,工程 物資2000000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項260000 貸,應(yīng)付票據(jù)2260000 3 借,在建工程 3000000 貸,工程 物資3000000 4 借,在建工程 220000 貸,應(yīng)付職工薪酬220000 5 借,應(yīng)付職工薪酬220000 貸,銀行存款220000 6 借,在建工程 200000 貸,原材料200000 7 借,在建工程 300000 貸,庫存商品300000 8 借,在建工程 94000 貸,銀行存款94000 9 借,固定資產(chǎn)3814000 貸,在建工程 3814000
2022-06-21
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