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Q

4.某公司為一般納稅人,原材料采用實際成本法核算,2019年1月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1))購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款300000元,增值稅稅額為39000元,款項已用銀行存款支付,材料驗收入庫。(2)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款600000元,增值稅稅額為78000元,款項已存入銀行,該批庫存商品的實際成本為300000元。(3)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款600000元,增值稅稅額為78000元,款項已用銀行存款支付.設(shè)備已投入使用。(4)分配本月職工工資900000元,其中生產(chǎn)工人工資500000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資200000元,銷售人員工資120000元。(5)用銀行存款支付產(chǎn)品的展覽費用20000元。根據(jù)資料要求:(1)編制業(yè)務(wù)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)會計分錄。(2)結(jié)轉(zhuǎn)本月的收入、成本、費用類科目,計算本月的營業(yè)利潤。

2022-06-16 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 15:30

同學(xué)你好 分錄 1 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項39000 貸,銀行存款339000 2 借,銀行存款678000 貸,主營業(yè)務(wù)收入600000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項78000 借,主營業(yè)務(wù)成本300000 貸,庫存商品300000 3 借,固定資產(chǎn)600000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項78000 貸,銀行存款678000 4 借,生產(chǎn)成本500000 借,制造費用80000 借,管理費用200000 借,銷售費用120000 貸,應(yīng)付職工薪酬900000 (2)結(jié)轉(zhuǎn)本月的收入、成本、費用類科目,計算本月的營業(yè)利潤。 借,本年利潤620000 貸,主營業(yè)務(wù)成本300000 貸,管理費用200000 貸,銷售費用120000 借,主營業(yè)務(wù)收入600000 貸,本年利潤600000 營業(yè)利潤=600000-620000=-20000

頭像
快賬用戶6ruu 追問 2022-06-16 16:32

謝謝老師,還有第五項,第五項的展覽費用用不用加入到年末費用科目呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-16 19:16

展覽費也需要轉(zhuǎn)入本年利潤 借,本年利潤640000 貸,主營業(yè)務(wù)成本300000 貸,管理費用200000 貸,銷售費用140000 營業(yè)利潤=600000-640000=-40000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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