你好 你這個(gè)管理費(fèi) 分別計(jì)入制造費(fèi)用-管理費(fèi) 管理費(fèi)用-管理費(fèi)
借 制造費(fèi)用—電費(fèi) —水費(fèi) —租金 管理費(fèi)用—福利費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣 貸 銀行存款 我這樣寫對(duì)嗎?請(qǐng)問圖中的管理費(fèi)我改計(jì)入哪里?
福利費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷,就是借制造銷售管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷售管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者存款,這樣對(duì)嗎?
節(jié)日福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款。這樣是對(duì)的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款。為什么不可省略中間計(jì)提那步。
你好 老師我問下公司購(gòu)買建筑裝飾材料回來改造廚房 請(qǐng)問我是入:借:在建工程 貸:銀行存款 等建好后轉(zhuǎn)入:借 固定資產(chǎn) 貸:在建工程 然后次月開始計(jì)提折舊 :借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊這樣對(duì)嗎?還是一次性做入管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:銀行存款呢
以銀行存款支付本月勞保費(fèi)1000元及其中計(jì)入本月制造費(fèi)用800元,計(jì)入本月管理費(fèi)用200元會(huì)計(jì)分錄借制造費(fèi)用,管理費(fèi)用貸銀行存款這樣寫對(duì)嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
宿舍的租金我也計(jì)入福利費(fèi)里面可以嗎?
你好 這個(gè)是給員工住的 就是計(jì)入福利費(fèi)核算的 如果是辦公室人員計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 。 如果是車間人員計(jì)入制造費(fèi)用-福利費(fèi)核算 。