借營業(yè)費用負數(shù) 貸應付職工工資負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬
專項應付款沖減本年之前發(fā)放的人員工資會計分錄怎么寫 之前計提時 借:營業(yè)費用_工資 貸:應付工資_計提 發(fā)放時 借:應付工資_臨時工 貸:現(xiàn)金
老師,上月計提工資,下月發(fā)放分錄計提時借:管理費用一工資,貸應付工資,下月實際發(fā)放時要紅沖計提?下月發(fā)放工資分錄借:應付工資,貸銀行存款這樣對?
預提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
以前年度計提未發(fā)放的工資,今年實際發(fā)放的時候未按照原計提的二級科目去發(fā),怎么調(diào)整 如:以前年度預計提 借:管理費用 5w 貸:應付工資-獎金 5w 今年實際發(fā)放 借:應付工資-獎金 2w 應付工資-基本工資 2w
老師12月多計提和發(fā)放了3元的工資,導致銀行余額一直差3元,現(xiàn)在收到退款3元,怎么調(diào)賬 之前做的會計分錄是 計提時 借:管理費用 -工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師,現(xiàn)在是要用專項應付款沖減工資,但是看您這個分錄沒有專項應付款的分錄呢
借專項應付款 貸應付職工工資負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬
老師,這個是要拿專項應付款沖減工資,等于我收到這筆撥付以后就已經(jīng)確認銀行存款增加了, 收到時的分錄是 借:銀行存款100 貸:專項應付款100現(xiàn)在是要把這筆錢沖減垃圾清運工資
所以不能再 借:銀行存款把
借管理費用負數(shù) 貸應付職工工資負數(shù) 借專項應付款 貸應付職工薪酬