你好 借 管理費用 應交稅費 貸 銀行存款
一般納稅人,認證進項稅額的會計分錄怎么寫
一般納稅人進項稅沒認證的時候記“待認證”,等認證了的時候怎么寫分錄呢?
請問一般納稅人進項發(fā)票未認證的會計分錄怎么做?
1.一般納稅人進項稅認證的會計分錄2.銷項稅抵扣進項稅的會計分錄(認證的進項稅>銷項稅)
一般納稅人進項票認證后,分錄怎么寫
老師,公司沒有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因為2025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個資產(chǎn)負債表這個未分配利潤7萬多來交個人所得稅分紅呢?
老師,洗車費開發(fā)票的時候應該選擇什么選項
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務,平時需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務
老師,員工的月應發(fā)工資超過5千,為什么我報個稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個稅呢?他們沒有更新過專項附加扣除,但是也不需要繳納個稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,y前期入錯賬,本應該入營業(yè)外收入,入成了其他專項資金,現(xiàn)在需要調(diào)賬,直接匯算調(diào)整嗎
老師好,我想報一門財管,兩個月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個業(yè)務當時均計入在建工程待攤支出,本月要將這兩項合并成一套監(jiān)控設備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會有其他影響嗎
醫(yī)院的財務工作人員對對業(yè)務應該怎么操作
我的意思是勾選發(fā)票認證進項稅額的會計分錄怎么做,抵扣增值稅的會計分錄又怎么寫呢??
借 管理費用等 應交稅費 貸 銀行存款
認證了就抵扣了,做一筆分錄的
好像是。借:待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~進項稅額。這兩個借貸方我不知道有沒有寫正確
借 管理費用等 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費~進項稅額 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額