同學(xué),您好,我之前收到過是可以不退,稅務(wù)局說不辦理要寫個(gè)放棄證明,不知道你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是否有這方面的要求 。
稅務(wù)局打電話說可以辦理18年資金賬簿印花稅退稅,不辦可以嗎
老師,稅局打電話說2019年,城建稅可以享受減半征收,現(xiàn)在叫我在電子稅務(wù)局辦理退稅,怎么辦理?
老師,稅種核定的印花稅是資金賬簿,我剛打電話問稅務(wù)局有收入了要不要交印花稅,他們說要,說我的印花稅核少了,那要去稅局重新核定一下嗎
印花稅的金額填普票加專票不含稅金額嗎?可不可以等稅務(wù)局打電話讓交的時(shí)候一起交?
以自然人身份登錄電子稅務(wù)局,個(gè)人申報(bào)印花稅選錯(cuò)稅務(wù)局怎么辦?如果更改的話,在電子稅務(wù)局可以嗎?還是以自然人身份登錄電子稅務(wù)局嗎?涉及到退稅嗎?去稅務(wù)局辦理的話,需要準(zhǔn)備什么資料???
郭老師問一下,我們有一批貨物出口的,對(duì)方收到貨后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,現(xiàn)在又退回來了,后續(xù)打算返修后再發(fā)過去的,那現(xiàn)在這份我報(bào)關(guān)單怎么退稅?還可以按照正常退稅嗎?
老板公司在當(dāng)?shù)丶沂峭獾氐?,那么他回到公司注?cè)地住賓館的費(fèi)用應(yīng)該怎么分錄
標(biāo)書費(fèi)怎么記賬 也需要開票嗎
員工工傷去醫(yī)院看病開的發(fā)票是個(gè)人名字,公司可以稅前做費(fèi)用嗎
老師您好,未開票收入怎么填報(bào)增值稅
公司是做設(shè)備的,上門維修費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎
我想問一下 22-23年增值稅申報(bào)表里25欄一直掛著金額 實(shí)際已經(jīng)繳納了 我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)候我在30欄填寫了金額 是不是下個(gè)月25欄就不會(huì)出來金額了呢
年末必須要提取盈余公積嗎
保險(xiǎn)公司代收代繳的車船稅,需要計(jì)提嗎?分錄,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅,貸:銀行。這樣做對(duì)嗎?
企業(yè)注銷時(shí)未分配利潤5萬多,需要交稅嗎,交什么稅種,交多少。怎么才能不交啊
如果辦理了,做賬怎么寫
同學(xué),您好,之前做過的分錄做紅沖就可以了
是減半征收的怎么做分錄具體的
同學(xué),您好,減半征收也是當(dāng)時(shí)不用計(jì)提那么多,也是做紅沖之前的分錄。借銀行存款 10 稅金及附加-印-10
沒明白,我18年的分錄是借管理費(fèi)用-印花稅 165 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅165,次月繳費(fèi)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅165 貸:銀行存款165 今天稅務(wù)局打電話稅可以申請(qǐng)一半的退稅,也就是82.5 退稅成功后我應(yīng)該怎么寫分錄
借銀行存款82.5 借管理費(fèi)用-印花稅-82.5
對(duì)于往后的匯算清繳有什么影響嗎
同學(xué),您好,沒有影響的
20年匯算清繳時(shí)不用注意些什么?
同學(xué),您好,這個(gè)直接做到費(fèi)用里的,不存在調(diào)增或是調(diào)減,所以沒有影響
做到哪里的就得需要調(diào)增調(diào)減了呢
同學(xué),您好,不是你這樣理解,一般調(diào)整的注意事項(xiàng)里,這個(gè)印花稅是正常發(fā)生的稅費(fèi),不存在所得稅的調(diào)整問題。如果你有一筆費(fèi)用,沒有發(fā)票入賬了,這個(gè)是要在所得稅匯算的時(shí)候調(diào)減費(fèi)用。
哦哦,懂了,印花稅資金賬簿減半征收的退稅申請(qǐng)?jiān)趺磳?,您給發(fā)一個(gè)唄
同學(xué),您好,我沒有這個(gè),我們是放棄寫了一個(gè),寫是多少錢,什么原因產(chǎn)生,我們主動(dòng)放棄退稅,寫上落款蓋章就可以了
放棄的是怎么寫
上面就是給你寫的放棄的主要內(nèi)容
交印花稅的報(bào)表在哪里查
同學(xué),您好,你的電子申報(bào)系統(tǒng)里應(yīng)該就有。之前申報(bào)的,哪個(gè)月申報(bào)的在查詢報(bào)表里直接選擇