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我公司收一筆筆18年12月的評估費退款,款已退回到銀行賬戶,發(fā)票給對方已經(jīng)退回。以前會計做的會計分錄是:借:管理費用-評估費 貸方是:銀行存款。請問我怎么做現(xiàn)在的分錄

2020-09-11 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-11 09:47

同學你好!這個分錄 借:銀行存款 貸:管理費用

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快賬用戶8030 追問 2020-09-11 09:48

以前的不調整嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:49

這個不用哦 直接沖減今年 就可以了

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快賬用戶8030 追問 2020-09-11 09:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:50

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!這個分錄 借:銀行存款 貸:管理費用
2020-09-11
借銀行存款貸利潤分配 匯算清繳的時候,這個管理費用不允許抵扣所得稅。
2021-04-23
你好!你之前的票,也要沖。不然你2個都是貸方應付
2023-07-27
你好 那你就要把進項稅轉出處理 借管理費用-辦公費 貸進項稅轉出 然后在做 借銀行存款 借以前年度損益調整-管理費用 負數(shù) 借以前年度損益調整-管理費用 負數(shù) 貸未分配利潤 負數(shù)
2020-08-17
你好,做相反的分錄就是了
2024-03-29
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