同學(xué)你好 借銀行 借財務(wù)費用手續(xù)費 貸專項應(yīng)付款
你好,老師好,想咨詢你一個問題,我公司收到一筆廠房裝修專項資金,是我公司入駐之前政府已經(jīng)補(bǔ)貼給原來的公司,入駐后原來的公司再將這筆款轉(zhuǎn)到我公司賬戶,這個該怎么入賬
我公司收到一筆省級項目財政資金,資金轉(zhuǎn)入專戶之后被銀行扣了一筆賬戶維護(hù)費。這個會計分錄上該怎么處理?
老師,您好。公司賬戶被凍結(jié)了,但項目還在正常進(jìn)行,成立了一個新公司負(fù)責(zé)項目的資金周轉(zhuǎn),請問要怎么做賬??? 新公司收到一筆10萬的股本金,兩個公司要怎么做會計分錄?
資料:某納入市級政府財政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 收到上年確認(rèn)的非同級財政撥款收入 20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數(shù)日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金 145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為 145 000 元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:“非同級財政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 165 000 元. 全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。
資料:某納入市級政府財政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):收到上年確認(rèn)的非同級財政撥款收入20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數(shù)日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為145000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“非同級財政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為165000元,全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會計的賬務(wù),謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務(wù)報表?就是銀行評估貸款風(fēng)險時,會綜合考慮哪幾個財務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
財政資金不能做費用啊
我財政資金進(jìn)來的時候是做借銀行貸遞延收益
你這樣做也可以的, 借銀行 貸遞延收益 借財務(wù)費用 貸銀行存款
這樣我知道,但是財政資金不是不能做費用嗎?你做了財務(wù)費用不就是做費用了?
這個是你們公司自己承擔(dān)的
不是我們公司自己承擔(dān)的啊,銀行扣的是在這筆財政資金里面扣的。因為是專戶的
那直接做 借財務(wù)費用 貸銀行存款 就可以了, 為什么不能做
就是有一個問題是財政資金不能做費用,這樣做不就是做費用了嗎?
這個是你們自己的銀行存款,不是財政資金,財政資金你收到多少還是多少,這個費用是你們自己承擔(dān)的
問題是這個銀行賬戶是財政資金專用的,我們自己的資金沒有在里面的。
這個是專戶嗎?那你存錢進(jìn)去扣手續(xù)費哦
這樣的話我們現(xiàn)在能存點錢進(jìn)去當(dāng)是扣了我們自己的資金嗎?
嗯,只能這樣操作的哦