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請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,本年第一季度有盈利,計(jì)提了所得稅費(fèi)用。但是所得稅申報(bào)表上把這個(gè)盈利填列到了第8行:彌補(bǔ)以前年度虧損。那實(shí)際這個(gè)季度零利潤(rùn)就為0了嘛?那請(qǐng)問(wèn)賬目上面彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么做分錄,賬上還掛著這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該怎么處理,而且財(cái)務(wù)報(bào)表上也有這筆所得稅費(fèi)用。

2020-09-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 16:05

彌補(bǔ)虧損,不用賬務(wù)處理的,不需要交所得稅,要把計(jì)提的所得稅沖減的

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快賬用戶3763 追問(wèn) 2020-09-10 16:06

那請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么沖減?直接在次月做一筆紅字分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:09

是的,直接紅字沖減就可以的

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快賬用戶3763 追問(wèn) 2020-09-10 16:10

那計(jì)提當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)那筆分錄呢?怎么處理呢?如果光沖減費(fèi)用,當(dāng)期損益也會(huì)發(fā)生變化呀

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:11

是的,你是之前多記了所得稅,現(xiàn)在沖減,就是沖減所得稅費(fèi)用,增加利潤(rùn)的

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快賬用戶3763 追問(wèn) 2020-09-10 16:19

那結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄也需要改嗎?導(dǎo)致每次申報(bào)表上的數(shù)據(jù)也需要改?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:30

是的,下月沖減,就按沖減后的金額結(jié)轉(zhuǎn)損益啊

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快賬用戶3763 追問(wèn) 2020-09-10 16:44

哦,懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:48

好的,客氣,幫到你就好

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彌補(bǔ)虧損,不用賬務(wù)處理的,不需要交所得稅,要把計(jì)提的所得稅沖減的
2020-09-10
你好這個(gè)先不處理,匯算清繳時(shí)候這個(gè)多退少補(bǔ)這樣,
2021-07-14
借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”,貸 “所得稅費(fèi)用” 沖回多計(jì)提金額;在后續(xù)季度利潤(rùn)報(bào)表中調(diào)整所得稅費(fèi)用項(xiàng),并在附注說(shuō)明;財(cái)務(wù)軟件按分錄錄入操作。
2025-04-16
同學(xué)你好 多交的稅申請(qǐng)退回
2021-07-06
您好,這個(gè)部分是不再繳納了吧
2023-09-11
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