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你好,報附加稅的時候,計提依據(jù)系統(tǒng)紊亂,導(dǎo)致導(dǎo)致多交5毛錢,現(xiàn)在專管員讓我們更改,請問去大廳改的話必須走退稅嗎?

2020-09-10 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 12:57

可以申請抵稅這個,可以申請抵減

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快賬用戶2321 追問 2020-09-10 12:57

也就說,下期報稅的時候需要交的話抵減?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 12:59

是的,這個可以填寫退抵稅申請表,你可以申請抵減,

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快賬用戶2321 追問 2020-09-10 13:15

老師,一般稅務(wù)局有這個表吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 13:30

是的,稅局有這個表,我之前看學員截圖過

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快賬用戶2321 追問 2020-09-10 13:31

謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2020-09-10 13:38

好的,你電子稅務(wù)局,表單下載也會有這個

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快賬用戶2321 追問 2020-09-10 14:13

謝謝老師,祝你工作順利

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:18

好的,謝謝親的祝福

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可以申請抵稅這個,可以申請抵減
2020-09-10
你好 這個屬于系統(tǒng)差異 不會罰款的! 多交的錢計入營業(yè)外支出科目
2020-09-10
你好,是說你要不補繳這部分
2021-11-10
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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