可以申請抵稅這個,可以申請抵減
你好,報附加稅的時候,計提依據(jù)系統(tǒng)紊亂,導(dǎo)致導(dǎo)致多交5毛錢,現(xiàn)在專管員讓我們更改,請問去大廳改的話必須走退稅嗎?
老師;你好,我們一般納稅人6月份繳納稅款是,附加稅自動填的計稅依據(jù),可能是系統(tǒng)紊亂,地方教育附加稅計稅依據(jù)數(shù)字錯了,導(dǎo)致我們多交5毛錢,專管員發(fā)現(xiàn)了,這個會不會罰款,還有怎么處理更正過來呢?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導(dǎo)致我3月份申報的時候,應(yīng)交稅費就為負數(shù)!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負數(shù),這個負數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
跨月購進的原材料普票換開專票紅沖后的差額,可以在當期成本核算嗎?
公司設(shè)立了香港賬戶收到客戶的錢,香港賬戶收到的錢需要申報不開票收入?
個人開3000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個稅?
老師,請問個體戶購買一輛二手車,但是開票是開給負責人的,沒有開個體戶的名字,這能算是公司的資產(chǎn)嗎
老師,您好!我們收到了一張7月28號開的紅票,這張紅票是充的6月的一張發(fā)票,6月的這張發(fā)票已經(jīng)抵扣過,但是我今天來報稅的時候,這張紅票沒有在進項轉(zhuǎn)出里面,是什么原因呢?
老師,小規(guī)模季度不超30萬不用交增值稅,截止到什么時候?
老師,當月銷售開票20萬,發(fā)生銷售退回且已開票5萬,當月采購開票17萬,發(fā)生采購?fù)嘶厍乙验_票4萬。如果要申報購銷合同印花稅的話,如何申報?
請問有沒有工資結(jié)清的模板 就是公司有個人之前勞動仲裁了公司,然后現(xiàn)在工資結(jié)清了,仲裁亭要求我們和勞動者簽訂一個工資結(jié)清的證明,用來結(jié)案
老師,如果入職了兩家企業(yè),只有一家企業(yè)買社保,那另一家企業(yè)的薪資記勞務(wù)收入嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)幾年前的賬少做了2筆支付,現(xiàn)在如何調(diào)整,因為這2筆是支票支付當時并沒有臺賬
也就說,下期報稅的時候需要交的話抵減?
是的,這個可以填寫退抵稅申請表,你可以申請抵減,
老師,一般稅務(wù)局有這個表吧?
是的,稅局有這個表,我之前看學員截圖過
謝謝老師指點
好的,你電子稅務(wù)局,表單下載也會有這個
謝謝老師,祝你工作順利
好的,謝謝親的祝福