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老師,當月銷售開票20萬,發(fā)生銷售退回且已開票5萬,當月采購開票17萬,發(fā)生采購退回且已開票4萬。如果要申報購銷合同印花稅的話,如何申報?

2025-09-11 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-11 10:55

您好,按合同,印花稅不管你們退不退,就按第一次的合同20W和17W

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快賬用戶2687 追問 2025-09-11 11:01

那如果合同21大于當月的開票金額20,是按哪個數據來申報?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-11 11:03

按合同上面的金額來申報的

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你好,采購需要申報印花稅。買賣合同的印花稅: 有合同的,按合同金額申報印花稅 沒合同的,按實際購銷合計金額申報印花稅
2022-10-18
你好,這個是需要繳納印花稅的。
2023-04-11
如果有銷售的話就不能零申報
2022-04-13
之前的開了發(fā)票沒有繳的嗎
2020-12-13
你好,可以的在第二年四月之前都可以
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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