同學(xué)你好 按開出發(fā)票內(nèi)容 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 3年以上收不回來的應(yīng)收款可以作為壞賬損失;
如果是對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,但是又寄回給我公司,然后我公司做作廢處理了,然后又重開了發(fā)票給對(duì)方公司,那么會(huì)有什么后果
老師,我們公司先收到了貨款,然后開發(fā)票給對(duì)方。麻煩看看我的分錄對(duì)不對(duì)
看是,我想問下,我們公司開票給對(duì)方公司了,對(duì)方公司收到發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證了,然后對(duì)方也不愿意給我們付貨款了,怎么做分錄
老師您好,對(duì)方公司開發(fā)票給我司,多開了2000,對(duì)方把發(fā)票都給了我司,已經(jīng)認(rèn)證的,然后對(duì)方開紅字發(fā)票2000,紅字發(fā)票需要給我們嗎?
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對(duì)方把票開給我們公司了,讓對(duì)方重新把票開給B公司,對(duì)方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
怎么做壞賬分錄
同學(xué)你好 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 再做 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款