同學(xué)你好,您的分錄是正確的;
老師,我們公司先收到了貨款,然后開發(fā)票給對(duì)方。麻煩看看我的分錄對(duì)不對(duì)
看是,我想問下,我們公司開票給對(duì)方公司了,對(duì)方公司收到發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證了,然后對(duì)方也不愿意給我們付貨款了,怎么做分錄
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)方掛靠了我們單位,現(xiàn)在對(duì)方要給我們開成本票,她給我發(fā)了份開票的模板,意思是看能不能開成這樣的發(fā)票。然后我跟對(duì)方把營(yíng)業(yè)執(zhí)照也要來拍照了,麻煩老師看下對(duì)方這樣開行不行
進(jìn)項(xiàng)類發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類勾選,動(dòng)車票咱們的表算出來是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請(qǐng)問工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請(qǐng)問一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對(duì)方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃 我想問商業(yè)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯(cuò)了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來填的吧
公司購買產(chǎn)品用來研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
這個(gè)應(yīng)收賬款剛開始收到款在貸方,表示減少了,我能理解,開發(fā)票確認(rèn)收入的時(shí)候怎么應(yīng)收賬款在借方了,代表增加了,我理解不了。老是能不能給解釋下
同學(xué)你好,這里的應(yīng)收賬款是用來代替預(yù)收賬款使用的,正常我們先收款,貸方應(yīng)是預(yù)收賬款,現(xiàn)在是用應(yīng)收賬款代替,您可以將應(yīng)收賬款理解為預(yù)收賬款,收款時(shí)沒有開票,是負(fù)債增加,開票后,負(fù)債減少,所 以是在借方;
那正常的邏輯是預(yù)收款,我的科目用了應(yīng)收賬款,好像有點(diǎn)不對(duì),是不是老師
同學(xué)你好,正常應(yīng)是用預(yù)收賬款的;但實(shí)務(wù)工作中我們是可以用應(yīng)收賬款來代替預(yù)收賬款的,
嗯,那就是允許的可以用應(yīng)收賬款科目,我知道了。謝謝老師。
同學(xué)你好,那就是允許的可以用應(yīng)收賬款科目——是的;不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;