您好 請問甲方是不是把工程款支付到農(nóng)民工工資賬戶了?
請問建筑行業(yè)乙方收到甲方通過農(nóng)民工專戶走出的工程款該怎么做賬,是收到現(xiàn)金嗎?這是合理的嗎ps:是工程款,不是代發(fā)工資。
乙方建筑勞務(wù)公司收到甲方建筑企業(yè)工程款,一部分轉(zhuǎn)入乙方的公戶,一部分轉(zhuǎn)給工人卡上(這部分卡不是真實的發(fā)工資,只是以代發(fā)工資的名義收工程款),后面這部分賬怎么處理
請問甲方向乙方支付工程款,是通過發(fā)放工人工資的形式發(fā)放的,乙方開的發(fā)票是工程款類目,但收款卻是工人自己的私人賬戶,現(xiàn)在怎么沖銷工程款這個掛賬
老師建筑行業(yè)入到房開企業(yè)(甲方)打入農(nóng)民工專戶的款怎么做賬呢,做預(yù)收工程款嗎,那么這個預(yù)收的工程款需要繳納增值稅嗎
郭老師建筑行業(yè)入到房開企業(yè)(甲方)打入農(nóng)民工專戶的款怎么做賬呢,做預(yù)收工程款嗎,那么這個預(yù)收的工程款需要繳納增值稅嗎
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
是的,支付到民工賬戶
借:銀行存款-農(nóng)民工賬戶 貸:應(yīng)收賬款-甲方
農(nóng)民工專戶是甲方開的,不是乙方的,甲方誤把工程款打入了民工專戶,所以乙方提供工資表走出來。但實際是工程款,工資表也不進(jìn)行個稅申報不計入成本。這種操作是合理還是不合理,如果合理,工程款怎么入賬?
工資是甲方通過農(nóng)民工工資賬戶發(fā)放的 對么 ?
開戶名是甲方的名稱?
對的,專戶是甲方開的。實際不是工資,只是誤把工程款打到專戶了,通過工資形式走出。
那甲方把發(fā)放回單給您單位 您單位寫委托付款說明委托甲方支付工資 然后在申報系統(tǒng)申報個人所得稅
問題就是不想申報個稅不做成本呀,這種情況乙方必須做申報個稅處理嗎?還是說可以解釋為收到甲方工程款,以現(xiàn)金的形式收到。
您沒有實際收到現(xiàn)金啊 增加的現(xiàn)金如何銷賬? 而且現(xiàn)在工程款基本都不會收現(xiàn)金了,您單位平時不發(fā)放工資做個人所得稅?
平時發(fā)放的肯定要做個稅申報,但是這個是工程款并不是真實的工資,所以不能申報。只是提供工資表收回工程款,那這筆工程款就成了現(xiàn)金,我是這樣理解的,但是不知道這樣是合理還是不合理
通過工資形式走出 是走到誰卡上的?
個人的卡
那這個個人是您單位的員工么
是這樣的
那這些員工在您單位領(lǐng)取工資 可以后期少發(fā)放啊
那老師除了這樣還有其他的嗎?
這種情況 這樣操作比較合理 不然就只好讓員工把卡上的錢取出 交給單位 做收到甲方的現(xiàn)金工程款
讓員工取出現(xiàn)金交給單位,做現(xiàn)金處理,然后再由出納轉(zhuǎn)存銀行,這樣也是可以的嗎?稅務(wù)上也是解釋得通的?
如果能證明是甲方匯款錯誤的話 可以