沖回應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款是減少,你看分錄應(yīng)付賬款在借方,貸方是以前年度損益調(diào)整,貸方表示以前年度利潤增加
老師 您能給我解釋一下這個憑證嗎 沖回應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款增加 利潤分配—未分配利潤怎么到最后增加了呢
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
請問老師,之前做錯分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當(dāng)中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
老師您好,22年有一支出,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,23年回不了發(fā)票,23年3月更正憑證,借,利潤分配未分配利潤,貸,預(yù)付賬款,這個22你匯算清繳時需要調(diào)增所得稅嗎?謝謝老師。
報銷加油票,工人開車付的錢,我給報銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
你好,請問本公司財務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務(wù)預(yù)估產(chǎn)生利潤,計提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務(wù)公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財報來填吧 直接把稅務(wù)局里的報表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細(xì)賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個科目的金額少計了,應(yīng)該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應(yīng)付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,但是我司沒這個經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個人的車,給公司用,車保險開了個人的名字,那這個怎么報銷呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)。現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,要如何處理余額?
哦 謝謝老師 我看錯了
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快