沖回應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款是減少,你看分錄應(yīng)付賬款在借方,貸方是以前年度損益調(diào)整,貸方表示以前年度利潤(rùn)增加
老師 您能給我解釋一下這個(gè)憑證嗎 沖回應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款增加 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)怎么到最后增加了呢
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體戶主營(yíng)收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個(gè)就相當(dāng)于分紅,我原來(lái)記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個(gè)體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時(shí)候我可以這樣做嗎?借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn),借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。老師我這樣做可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤(rùn)或者本年利潤(rùn)當(dāng)中去呢?求會(huì)計(jì)分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤(rùn)或是本年利潤(rùn)都沒有增加誒?請(qǐng)教一下老師該怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢?
老師您好,22年有一支出,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,23年回不了發(fā)票,23年3月更正憑證,借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,預(yù)付賬款,這個(gè)22你匯算清繳時(shí)需要調(diào)增所得稅嗎?謝謝老師。
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問(wèn)代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
哦 謝謝老師 我看錯(cuò)了
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快