你好不是 這個月發(fā)的工資在下個月報,個稅就可以。
公司每次都是必須先拿到工資表之后,然后申報個稅,然后再發(fā)放工資,這個流程正確嗎?(比如9月份的工資表必須在10月7號之前給他,然后10月8號報稅,10月9號提交到銀行,10月10號發(fā)工資)
個稅問題?我們10月20日發(fā)放員工8月份工資20萬,11月15日之前個稅申報,應(yīng)該申報8月份工資20萬對嗎?10月份計提工資10萬元,這個不用去管,等發(fā)放以后,在申報,老師對嗎?每月做賬必須得計提當月工資嗎?如未計提,可否下個月做賬的時候,兩個月同時計提
保潔行業(yè)的,人員工資是主要費用,每個月18號、25號分兩次發(fā)上個月工資,比如11月18號發(fā)10月份的工資,工資表15號左右做好,還是說要申報期之前必須做好工資表及時申報嗎?不是銀行代發(fā)工資,而是公轉(zhuǎn)私人,老板自己發(fā)工資,是應(yīng)該按照提供給銀行工資表的信息來提交個稅申報表嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯了對吧,然后我11月份就零申報了一次個稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個稅零申報的工資表呀
個稅申報的一個問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個月底發(fā)上個月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個稅申報,個稅系統(tǒng)上是顯示11月個稅申報,但實際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資。現(xiàn)在我到了一個新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報個稅,是用哪個月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個稅就得拖到10號再報,包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號再做了,因為我們是小公司比較亂,10號發(fā)工資,可能9號還要求改動工資。還是說,12月初報個稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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那為什么我們公司財務(wù)要求必須要按照這個時間節(jié)點來呢?就明確告訴我們,如果10月7號之前拿不到工資表,耽誤報稅,那么9月份工資就發(fā)不了了,這樣合理嗎?
你好不合理,你們是按照計提的工資來申報嗎?
計提的工資是什么意思?
當月的工資當月計提,這個看不懂嗎?
我不是財務(wù),您說的專業(yè)術(shù)語我確實不懂,如果我懂,我就不會在這里問了,謝謝理解~ 我們是下個月發(fā)這個月的工資,這應(yīng)該不是計提吧
當月的工資應(yīng)該當月計提,企業(yè)是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬,然后下個月支付可以。
現(xiàn)在申報個稅是發(fā)工資的次月申報,如果你們不是這么操作的,就是錯誤的。
那么如果10月10號發(fā)一次工資,10月15號再發(fā)一次工資,這樣可以嗎?我們財務(wù)說不知道稅怎么扣……
可以 和在一塊扣 在11月份一塊申報
好的,謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的
我之后如果需要請教您問題,應(yīng)該怎么聯(lián)系您?
你好 你直接艾特我就可以 @郭老師
好的,明白。
不用客氣的 早點休息
@郭老師,因為正常情況下每個月發(fā)一次工資,然后這個金額是稅后工資,這個稅是需要根據(jù)工資單提前計算出來的嗎?然后再提交到銀行?那如果一個月發(fā)兩次工資,可不可以10號發(fā)的那一筆先不扣稅,第二筆再一起扣?
是的 你們自己發(fā)用網(wǎng)銀自己轉(zhuǎn)賬就可以 你們發(fā)的是之前的嗎
不是,就是因為時間問題,想要9月份的工資在10月的時候分兩次發(fā),財務(wù)說不知道稅要怎么扣……
我們是銀行代發(fā)工資
多交了個稅的嗎 正規(guī)的應(yīng)該是一塊扣
你要想不扣你就不申報第二筆