你好 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除
老師,食堂的費(fèi)用做了福利費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前抵扣嗎
公司給員工提供盒飯和食堂為員工提供的食材都可以作為福利費(fèi)對不對?還有在匯算清繳時(shí),不超過年薪資總額的14%部分可以在企業(yè)所得稅前扣除對不對
老師好,我們公司食堂用的液化氣做了福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,招待費(fèi),福利費(fèi),還有其他的可抵扣多少?
請問老師,福利費(fèi)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候按多少可以抵扣?業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候是按多少可以抵扣?
老師你好,我這個項(xiàng)目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替