給你一個準(zhǔn)確的答案: 1、如果是小規(guī)模納稅人,開了專用發(fā)票,這個是需要按專用發(fā)票的稅額繳納稅款,不在免稅范圍。你們交的增值稅,就是客戶抵扣的進(jìn)項稅。 2、如果是開的普通發(fā)票,就是查賬征收企業(yè),季度收入小于30萬元,屬于增值稅免稅企業(yè),減免稅后,不用繳納增值稅及增值稅的附加稅。 3、如果是核定征收的小規(guī)模納稅人,需要參照核定的月收入數(shù)據(jù),繳納稅款。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險費發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機動車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
同樣的問題,幾個答案,我公司小規(guī)模納稅人賣新能源車滴-季度開了15萬機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要交稅嗎?
1、某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將成本為600萬元的產(chǎn)品對外銷售了80%,取得含稅價款1000萬元;余下的產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東。(2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額48萬元。(3)購進(jìn)一輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上注明稅額3.2萬元。(4)在某市房地產(chǎn)公司(一般納稅人)購入3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為450萬元;該房地產(chǎn)公司適用一般計稅方法。(5)支付某廣告公司(一般納稅人)廣告設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為5萬元。(6)上月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除試點范圍,原計劃將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)餅干:尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。銷售貨物的增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)的增值稅稅率為9%。已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題:(1)
1、某食品加工企業(yè)為增值稅-般納稅人,2022 年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將成本為600萬元的產(chǎn)品對外銷售了80%,取得含稅價款1000萬元;余下的 產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東。 (2)購人生產(chǎn)原料- -批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額48萬元。 (3)購進(jìn)- -輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上注 明稅額3.2萬元。 (4)在某市房地產(chǎn)公司(一般納稅人)購人3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取. 得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為450萬元;該房地產(chǎn)公司適用一般計稅方法。 (5)支付某廣告公司(一般納稅人)廣告設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為5萬元。 (6)上月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除試點范圍,原計劃將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)餅干,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。銷售貨物的增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)的增值稅稅率為9%。 已知:本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣。 要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題: (1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項稅額為( )萬元。(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
那你告訴我機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是普票還是專票?
這上面沒寫我看不出來
一、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票存在普通發(fā)票,也存在專用發(fā)票,是普通發(fā)票與專用發(fā)票并存的狀態(tài)。如果是機動車銷售公司,銷售的客戶是一般納稅人,就會開具專用發(fā)票,如果是銷售給小規(guī)模納稅人,只能開具普通發(fā)票。 是這樣的。 二、如果收到的發(fā)票,存在綠色的聯(lián)次,就是“抵扣聯(lián)“,那么得到的就是專用發(fā)票。
我是銷售公司
你們是銷售公司也是這樣的,就是存在專用發(fā)票與普通發(fā)票并存的狀態(tài)。給一般納稅人客戶開具專用發(fā)票,給小規(guī)模納稅人客戶開具普通發(fā)票。 不管是開具專用發(fā)票還是開具普通發(fā)票,對銷售公司而言,都是同樣的計算稅費,增值稅征收率是0.5%
啊,我又不是賣二手車為啥增值稅稅率是千分之五?
你們銷售公司,你們是銷售什么的呢?這個發(fā)票是你們開具的發(fā)票還是說你們收到的發(fā)票?
大哥我開機動車發(fā)票,肯定賣車啊
賣車的,就是按13%開具新車的發(fā)票。