你好,一般實(shí)務(wù)中收到員工還錢,不用寫收據(jù),沖減原借款就行,謝謝。
老師,公司內(nèi)部每月都有往來款,借錢給員工寫了借款單,員工還錢就直接沖減其他應(yīng)收款,不用在寫什么收據(jù)吧,小額往來比較多
問一下,和公司員工掛了往來,一個(gè)是借款,走的其他應(yīng)付款,一個(gè)是備用金,走的其他應(yīng)收款,報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候我走的備用金,平時(shí)大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個(gè)科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對(duì)方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)。請(qǐng)問分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
支付給連云港市青年商會(huì)會(huì)員費(fèi)5000元,支付給非營(yíng)利性組織的費(fèi)用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額是1100,實(shí)際支付1069元,按哪個(gè)金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請(qǐng)問 對(duì)方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對(duì)方,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個(gè)預(yù)付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請(qǐng)問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務(wù)登記怎么做啊
自然人獨(dú)資和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強(qiáng)勢(shì)怎么辦,我感覺我是對(duì)的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請(qǐng)問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請(qǐng)問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄