你好,一般實務(wù)中收到員工還錢,不用寫收據(jù),沖減原借款就行,謝謝。

老師,公司內(nèi)部每月都有往來款,借錢給員工寫了借款單,員工還錢就直接沖減其他應(yīng)收款,不用在寫什么收據(jù)吧,小額往來比較多
問一下,和公司員工掛了往來,一個是借款,走的其他應(yīng)付款,一個是備用金,走的其他應(yīng)收款,報銷費用的時候我走的備用金,平時大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,個體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認(rèn)收入時需要確認(rèn)應(yīng)交稅費嗎? 無票收入如何做會計分錄
銷項稅能抵扣增值稅嗎
其他的優(yōu)惠有嗎 就是針對學(xué)校的老師
老師問一下,有一個合作社,他是購入了好多雞蛋,有賣的雞蛋,是免稅,還是得交稅
商貿(mào)企業(yè)如果出口貨物,進項開具的發(fā)票機器不是在一個發(fā)票上怎么退稅
老師,我想問下,我們是建筑公司,平時每個月有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負(fù)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅時,算出來的數(shù)小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司想再注冊一個旅行社和一個酒店,像這種情況到底是以公司名義當(dāng)股東更好還是以個人名以當(dāng)股東更好
勞務(wù)成本這個科目最后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?