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老師你好,我單位刻章,費(fèi)用260,發(fā)票沒收到,這個(gè)月我怎么做賬

2020-09-09 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 15:53

您好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款等

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快賬用戶5819 追問 2020-09-09 15:55

那我們支付科目三建設(shè)設(shè)備款20萬,先付了30%,發(fā)票也沒收到,我怎么記賬

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:56

借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款

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快賬用戶5819 追問 2020-09-09 15:57

老師,為啥用預(yù)付,不用其他應(yīng)付款,這兩個(gè)的區(qū)別是啥

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:00

其他應(yīng)付款是指與物流企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租人固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。 指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:01

預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。在日常核算中,預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入賬,如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。

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快賬用戶5819 追問 2020-09-09 16:02

預(yù)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:02

預(yù)付賬款給您寫啦 沒收到么

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快賬用戶5819 追問 2020-09-09 16:06

收到了老師,那我們單位的公務(wù)車日常的油費(fèi),一次性轉(zhuǎn)2萬,先沒收到發(fā)票。我怎么記賬。

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:17

借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款

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您好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款等
2020-09-09
同學(xué),你好 如果是普通發(fā)票 借:管理費(fèi)用 辦公費(fèi)260 貸:其他應(yīng)付款260
2020-10-13
正常記入。正常計(jì)入福利費(fèi)。匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-07-08
你好,正常做固定資產(chǎn)清理就可以 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)整。
2021-01-13
你好,管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),等發(fā)票來了記賬,或者先記預(yù)付賬款,等發(fā)票來了沖減
2021-12-08
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