可以的 需要申報(bào)個(gè)稅的
請(qǐng)問(wèn)本來(lái)由甲方按工程進(jìn)度款打入農(nóng)民工專戶的工資款,因?yàn)橛貌煌?,現(xiàn)在甲方要求打個(gè)證明可以不打進(jìn)專戶,這筆款會(huì)直接打進(jìn)公司賬戶嗎。還是這筆錢就由甲方支配了。
異地項(xiàng)目按當(dāng)?shù)匾笤诋?dāng)?shù)爻闪⑥r(nóng)民工工資專戶,工資直接有業(yè)主從工程進(jìn)度款中扣下由專戶代發(fā),這一部分民工工資直接入成本嗎?要不要申報(bào)個(gè)稅?
老師,這個(gè)月工程異地辦理農(nóng)民工工資專戶,以前都是異地直接繳個(gè)人所得稅的,現(xiàn)在要公司下載自然人個(gè)人所得稅扣繳客戶端,公司申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)異地工程工人,申報(bào)個(gè)稅所得稅,要不要繳納社保的
有個(gè)項(xiàng)目在縣城,施工部分當(dāng)?shù)卣业氖┕り?duì)負(fù)責(zé),現(xiàn)在甲方轉(zhuǎn)20%工程款到農(nóng)民工工資專戶,那么我們要從工資專戶發(fā)放工資給施工隊(duì)?不是我們的員工,也是要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我想請(qǐng)教一下,我們公司做了一個(gè)項(xiàng)目,工程款500萬(wàn),回到公司賬戶400萬(wàn),另100萬(wàn)按要求開了一個(gè)農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過(guò)一年就全額退回來(lái)了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
按勞務(wù)報(bào)酬嗎?不申報(bào)的話有什么影響嗎?
你好,你們和個(gè)人簽的勞動(dòng)合同是按工資, 勞務(wù)合同的勞務(wù)報(bào)酬 如果工資不申報(bào)沒(méi)法抵扣所得稅
不是工資,沒(méi)有簽合同,我們都是分包給別人做的,包工頭做的材料直接給銀行代發(fā)的,沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司
如果你們不申報(bào)個(gè)稅,公戶支付出去的,稅務(wù)局查到會(huì)要求你們補(bǔ)。
補(bǔ)個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
你好 補(bǔ)企業(yè)所得稅的
做成本的話是不是還要民工工資表為原始憑證?工資月份跟發(fā)放時(shí)間可能不在同一月份,劃撥的金額提前也確定不了,要怎么操作呢?實(shí)際可能是根據(jù)業(yè)主劃撥的金額相應(yīng)的做工資表來(lái)代發(fā)的
是的 計(jì)提當(dāng)月抵扣所得稅 暫估一個(gè)
等到實(shí)際發(fā)放了在按照實(shí)際金額次月報(bào)個(gè)稅?沖掉暫估按實(shí)際入賬?
你好 是的 是這么操作的