同學(xué)你好 那包工頭有給你開發(fā)票嗎?你做工程施工的哦
老師,我公司有個勞務(wù)施工項(xiàng)目,假如該項(xiàng)目形成10萬的利潤,包工頭自己愿意承擔(dān)25%的企業(yè)所得稅。剩余的7.5銀行轉(zhuǎn)賬支付給包工頭了,請問我該怎么做分錄?
請教老師,我們勞務(wù)公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項(xiàng)目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā),為了規(guī)避農(nóng)民工財稅風(fēng)險,我們嘗試過讓包工頭代開經(jīng)營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項(xiàng)目是外地項(xiàng)目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應(yīng)該是解決了,但剩下百分之10的項(xiàng)目工人也要有2000人左右,那么本地項(xiàng)目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農(nóng)保,加上本公司財務(wù)人力有限,如果全員扣繳農(nóng)民工個稅會計沒有動力去做,或者搜集農(nóng)保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務(wù),那么我們在本地和外地的項(xiàng)目是不是就不存在社保風(fēng)險了。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項(xiàng)目,又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因?yàn)槭切“?,自己把握不?zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師,勞務(wù)公司,有個項(xiàng)目掛靠我方,異地預(yù)繳對方自己預(yù)繳了一部分,剩余部分我方本地繳納。當(dāng)時做的異地預(yù)繳是借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在項(xiàng)目做完,我方給他們計算稅費(fèi)是直接從總計的稅費(fèi)中扣掉他已經(jīng)預(yù)繳的部分,剩余的部分再從工程款中扣除,請問當(dāng)時預(yù)繳的分錄怎么平賬。比如總計應(yīng)交稅費(fèi)10萬元,減去他預(yù)繳的2萬,剩余8萬從工程款中扣除,那個2萬我怎么平賬
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項(xiàng)目完成后,開票給甲方是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項(xiàng)稅額,但是這個是沒有進(jìn)項(xiàng)票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我這個應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
包工頭不給我們開發(fā)票呢?
不開發(fā)票計入營業(yè)外的哦
借:營業(yè)外支出 7.5 貸:銀行存款 7.5 但這個憑證不附相關(guān)發(fā)票就可列支嗎?
嗯,這個是營業(yè)外支出
那我做了7.5的營業(yè)外支出,豈不是也不用繳那么多的企業(yè)所得稅了?可是預(yù)扣包工頭的2.5萬耶
根據(jù)你的營業(yè)外和利潤來計算繳納所得稅的
總感覺入營業(yè)外支出而沒發(fā)票有點(diǎn)怕稅務(wù)局查。無發(fā)票的情況下,還可以走什么科目?
就是營業(yè)外支出,交稅就行了
就是說列營業(yè)外支出,但算應(yīng)稅所得額的時候調(diào)增7.5萬,然后相當(dāng)于足額按10萬繳納所得稅。對嗎?
所得稅是營業(yè)外%2B利潤的金額乘以所得稅稅率
可以追問其他問題嗎? 為沖銷這10萬利潤。 1、包工頭可以自己去稅務(wù)局申請開具10萬勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎? 2、去開票的話他需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)?費(fèi)率一般是多少? 3、我公司以勞務(wù)費(fèi)發(fā)票列支有沒有問題?
1.是的 2.這個就是增值稅附加稅所得稅 增值稅1%,附加稅是增值稅的12%,所得稅是2%左右 3.沒問題