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購買固定資產(chǎn)入賬,抵扣后發(fā)現(xiàn),有部分是代其他公司購買的,現(xiàn)已開專票給對(duì)方,賬務(wù)要如何處理,并未賺差價(jià)

購買固定資產(chǎn)入賬,抵扣后發(fā)現(xiàn),有部分是代其他公司購買的,現(xiàn)已開專票給對(duì)方,賬務(wù)要如何處理,并未賺差價(jià)
2020-09-09 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 14:23

同學(xué)你好 那你賣出去的直接計(jì)入庫存商品就行了 然后做銷售庫存商品

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快賬用戶8785 追問 2020-09-09 14:40

主要是之前不知道這個(gè)是代買的,進(jìn)項(xiàng)都抵扣過了,過了兩個(gè)月,才知道是給其他公司買的

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快賬用戶8785 追問 2020-09-09 14:42

現(xiàn)在也發(fā)了專票給對(duì)方公司了,開的發(fā)票貸方應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:48

你可以抵扣,你不是開發(fā)票給他們了嗎?用其他業(yè)務(wù)收入來做就行

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快賬用戶8785 追問 2020-09-09 14:49

那我出售固定資產(chǎn)的分錄該怎么做啊,借什么,貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶8785 追問 2020-09-09 14:51

老師你可以給我發(fā)一下,完整的出售這個(gè)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:56

借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶8785 追問 2020-09-09 15:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:05

滿意請給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 那你賣出去的直接計(jì)入庫存商品就行了 然后做銷售庫存商品
2020-09-09
你好 可以暫估入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款-暫估 按照合同價(jià)款做暫估 發(fā)票來了在調(diào)整
2021-07-28
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-12-10
你好同學(xué),你這樣賬務(wù)處理是沒有錯(cuò)的,但是這個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)不在你公司了,這是虛抵,沒有別的處理方式,你只能把固定資產(chǎn)慢慢攤銷。你這個(gè)預(yù)收賬款不是應(yīng)該消掉了嗎,付款的時(shí)候應(yīng)該沖預(yù)收賬款
2021-12-09
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-06-02
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