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Q

老師,請教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對方,收到款項48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對方,現(xiàn)確認5萬元無法收回,本月開票53萬元給對方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計提折舊,請問本月開票后相關(guān)賬務如何 處理

2025-08-25 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-25 09:54

補提 23 年 5 月至今多提的折舊: 借:累計折舊(多提金額) 貸:管理費用 / 制造費用等(對應費用科目) 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理(補 23 年 5 月未做的處理): 借:固定資產(chǎn)清理(原值 - 累計折舊,含前期正常折舊,不含多提部分) 累計折舊(正確累計折舊額) 貸:固定資產(chǎn)(原值) 確認收款、壞賬: 借:銀行存款 48 應收賬款 5 貸:固定資產(chǎn)清理 53 借:信用減值損失 5 貸:壞賬準備 5 借:壞賬準備 5 貸:應收賬款 5 本月開票(算增值稅,假設(shè) 13%): 借:固定資產(chǎn)清理 6.1(53÷1.13×13%) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 6.1 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益: 借:資產(chǎn)處置損益(清理借方 - 貸方差額,損失記借,收益記貸) 貸:固定資產(chǎn)清理(差額)

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快賬用戶6678 追問 2025-08-25 10:13

這些稅務處理不涉及購入這批固定資產(chǎn)時的進項稅吧,不用做進項稅額轉(zhuǎn)出吧

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快賬用戶6678 追問 2025-08-25 10:14

在明年做匯算清繳時這部分有需要調(diào)增調(diào)減 嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 10:19

同學你好 進項可以抵扣就不用轉(zhuǎn)出 2.是的

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快賬用戶6678 追問 2025-08-25 10:22

明年匯算清繳的時候具體怎樣調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-08-25 10:26

五萬調(diào)增 然后固定資產(chǎn)清理差額調(diào)增

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補提 23 年 5 月至今多提的折舊: 借:累計折舊(多提金額) 貸:管理費用 / 制造費用等(對應費用科目) 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理(補 23 年 5 月未做的處理): 借:固定資產(chǎn)清理(原值 - 累計折舊,含前期正常折舊,不含多提部分) 累計折舊(正確累計折舊額) 貸:固定資產(chǎn)(原值) 確認收款、壞賬: 借:銀行存款 48 應收賬款 5 貸:固定資產(chǎn)清理 53 借:信用減值損失 5 貸:壞賬準備 5 借:壞賬準備 5 貸:應收賬款 5 本月開票(算增值稅,假設(shè) 13%): 借:固定資產(chǎn)清理 6.1(53÷1.13×13%) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 6.1 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益: 借:資產(chǎn)處置損益(清理借方 - 貸方差額,損失記借,收益記貸) 貸:固定資產(chǎn)清理(差額)
2025-08-25
您好!
應納企業(yè)所得稅=(1500%2B600*2/5-600/5%2B50-300%2B100%2B50)*25%=380
借:所得稅費用 412.5
遞延所得稅資產(chǎn) 42.5 (50*25%%2B(600*2/5-600/5)*25%)
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 380
遞延所得稅負債 75 (300*25%)
2020-12-05
學員你好,你的問題不完整
2022-12-10
你好,學員,這個題目問題是什么的
2023-08-29
你好 要求算什么業(yè)務的?
2023-08-29
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