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小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?

2021-03-02 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 17:16

你好!金額大嗎?金額不大可以調(diào)整到其他應(yīng)付款

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快賬用戶3273 追問 2021-03-02 18:17

30多萬吧,當時做的憑證是借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金現(xiàn)在是把這個計提的憑證沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 20:13

你好!直接調(diào)整過去就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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