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稽查查補(bǔ)以前年度的企業(yè)所得稅(例如14年度),補(bǔ)交稅款是要更正14年的所得稅申報(bào)表,調(diào)整14年利潤(rùn),滯納金也是從14年算起是嗎?

2020-09-08 22:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 22:13

你好是的,滯納金從14年開始。

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你好是的,滯納金從14年開始。
2020-09-08
賬務(wù)處理 補(bǔ)繳印花稅及滯納金 2022?年: 借:以前年度損益調(diào)整(印花稅) 營(yíng)業(yè)外支出?-?滯納金 貸:銀行存款 2023?年: 借:稅金及附加(印花稅) 營(yíng)業(yè)外支出?-?滯納金 貸:銀行存款 調(diào)整利潤(rùn)分配(2022?年) 借:利潤(rùn)分配?-?未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 更正申報(bào) 是否需要更正:需要,因?yàn)橛』ǘ悤?huì)影響利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅計(jì)算。 更正步驟 企業(yè)所得稅匯算更正申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,在申報(bào)模塊找到企業(yè)所得稅匯算更正申報(bào)入口,選擇所屬年度,修改相關(guān)數(shù)據(jù)后提交。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào):在電子稅務(wù)局找到財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送模塊,選擇年度和報(bào)表類型,修改相關(guān)項(xiàng)目金額后提交。
2024-12-06
你好,是的,需要先做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算后有可在以后年度彌補(bǔ)虧損,在25年第一季度預(yù)繳的時(shí)候,可使用這部分虧損
2025-04-08
同學(xué)你好 紅沖之前的錯(cuò)誤的 然后按照下面正確的來(lái)
2021-07-08
所得稅是在季度申報(bào),你到時(shí)候要看你1-3月份累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù) 。 如果是正數(shù) 你沒(méi)有做匯算清繳的話是要交稅的 如果匯算清繳做了 那你就可以彌補(bǔ)虧損,不用交稅。
2021-03-02
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