你好,是的,進(jìn)項(xiàng)留底不對(duì)
老師,請(qǐng)幫我看一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅是不是不對(duì)呀,前兩張是金稅里面的報(bào)表,后面一張是用友里面的科目余額
老師好!我第一次抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是一家4S店,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有100多張,我剛看了賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上稅務(wù)系統(tǒng)里面九月份的金額,我就不知道怎么下手了?進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票都做賬里面去了,我一個(gè)一個(gè)發(fā)票在賬里面憑發(fā)票號(hào)查了的@鄒老師
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
老師好,之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0???
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時(shí)候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來,比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
金稅3里面的留抵稅額包含稅控盤的280嗎
比如金稅3里面的數(shù)字是正確認(rèn),我的報(bào)表要怎么調(diào)整才正確
不包括280元的。比如金稅3里面的數(shù)字是正確認(rèn),這個(gè)是什么?賬里是正確的嗎?
就是報(bào)表里面的數(shù)字是正確人的,我的賬務(wù)要怎么調(diào)整才對(duì)
這個(gè)您要一點(diǎn)的核對(duì),看這個(gè)與往期申報(bào)表怎么產(chǎn)生的差異,要不沒法調(diào)賬的
要調(diào)成怎么樣的才是對(duì)的呢,這個(gè)余額有點(diǎn)亂
你看,如果你申報(bào)表是正確的,就要調(diào)整為申報(bào)表的數(shù)額,以申報(bào)表為基礎(chǔ)調(diào)整賬務(wù)處理
申報(bào)表上期留抵稅額為3975.4元,那我賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方余額應(yīng)該也是3975.4元嗎
如果你月底做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就是你上述這樣,如果沒有做結(jié)轉(zhuǎn)就在進(jìn)項(xiàng)稅額余額
然后稅控盤費(fèi)用抵減的時(shí)候要怎么做賬填報(bào)表呢
你只有繳納稅金時(shí)才能抵減掉280 元稅額
我知道,我想知道報(bào)表要怎么填列,
就是按照你上述填列,再把實(shí)際抵減金額280填寫上。
老師你看我第一張截圖,為什么我的進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣應(yīng)交增值稅還是0呢
你好,你有加計(jì)抵減嗎?或者上期有多交稅金嗎?
我們是國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè),一直都沒交過增值稅的,
那你就是有免稅的部分。你的銷售國(guó)際部分是免稅的
我們開出去的大部分是0稅率的,但是也會(huì)開專票6%的。專票部分是要交稅的,最近有什么政策優(yōu)惠嗎
我知道了,是有加計(jì)抵減的,每個(gè)月加計(jì)抵減要怎么做賬呢,之前幾個(gè)月的加計(jì)抵減忘了做,現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎,要怎么處理
加計(jì)抵減做賬 借:未交增值稅 貸其他收益 銀行存款