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老師,請(qǐng)幫我看一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅是不是不對(duì)呀,前兩張是金稅里面的報(bào)表,后面一張是用友里面的科目余額

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2020-09-08 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-08 11:45

你好,是的,進(jìn)項(xiàng)留底不對(duì)

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 11:46

金稅3里面的留抵稅額包含稅控盤的280嗎

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 11:47

比如金稅3里面的數(shù)字是正確認(rèn),我的報(bào)表要怎么調(diào)整才正確

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:54

不包括280元的。比如金稅3里面的數(shù)字是正確認(rèn),這個(gè)是什么?賬里是正確的嗎?

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 11:55

就是報(bào)表里面的數(shù)字是正確人的,我的賬務(wù)要怎么調(diào)整才對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:57

這個(gè)您要一點(diǎn)的核對(duì),看這個(gè)與往期申報(bào)表怎么產(chǎn)生的差異,要不沒法調(diào)賬的

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 11:58

要調(diào)成怎么樣的才是對(duì)的呢,這個(gè)余額有點(diǎn)亂

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:59

你看,如果你申報(bào)表是正確的,就要調(diào)整為申報(bào)表的數(shù)額,以申報(bào)表為基礎(chǔ)調(diào)整賬務(wù)處理

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 12:01

申報(bào)表上期留抵稅額為3975.4元,那我賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方余額應(yīng)該也是3975.4元嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:02

如果你月底做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就是你上述這樣,如果沒有做結(jié)轉(zhuǎn)就在進(jìn)項(xiàng)稅額余額

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 12:04

然后稅控盤費(fèi)用抵減的時(shí)候要怎么做賬填報(bào)表呢

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:06

你只有繳納稅金時(shí)才能抵減掉280 元稅額

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 12:07

我知道,我想知道報(bào)表要怎么填列,

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齊紅老師 解答 2020-09-08 12:08

就是按照你上述填列,再把實(shí)際抵減金額280填寫上。

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 12:09

老師你看我第一張截圖,為什么我的進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣應(yīng)交增值稅還是0呢

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齊紅老師 解答 2020-09-08 13:41

你好,你有加計(jì)抵減嗎?或者上期有多交稅金嗎?

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 13:42

我們是國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè),一直都沒交過增值稅的,

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齊紅老師 解答 2020-09-08 13:44

那你就是有免稅的部分。你的銷售國(guó)際部分是免稅的

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 13:52

我們開出去的大部分是0稅率的,但是也會(huì)開專票6%的。專票部分是要交稅的,最近有什么政策優(yōu)惠嗎

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快賬用戶6277 追問 2020-09-08 14:07

我知道了,是有加計(jì)抵減的,每個(gè)月加計(jì)抵減要怎么做賬呢,之前幾個(gè)月的加計(jì)抵減忘了做,現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-09-08 14:37

加計(jì)抵減做賬 借:未交增值稅 貸其他收益 銀行存款

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你好,是的,進(jìn)項(xiàng)留底不對(duì)
2020-09-08
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-23
可以留著,以后抵扣沒有時(shí)間限制,這個(gè)不用認(rèn)證,你需要抵扣的時(shí)候再勾選認(rèn)證就行。你也不用申報(bào)填寫。
2023-12-04
你好,學(xué)員,老師看了,是對(duì)的
2023-09-12
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額還分了稅率做科目的?
2021-07-08
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