納稅人識(shí)別號(hào)確定沒有問(wèn)題嗎,沒有問(wèn)題,那這個(gè)需要問(wèn)下稅局看啥情況,估計(jì)是系統(tǒng)問(wèn)題
你好,我們收到一張7月開的專票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)可查到,可是在綜合服務(wù)平臺(tái)查不到, 也無(wú)法抵扣,聯(lián)系對(duì)方?jīng)]有作廢或紅沖,是怎么回事?怎么處理?謝謝
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下我之前收到了一張電子專票,是在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里看到的,但是我在查驗(yàn)平臺(tái)查的時(shí)候又顯示不一致是怎么回事?這張發(fā)票我們也沒看到
老師,你好,這張發(fā)票10萬(wàn)多,退貨一萬(wàn)多,退貨時(shí),由于未抵扣,開具了紅字信息表,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)未查到該張發(fā)票,發(fā)票驗(yàn)證時(shí)顯示這張發(fā)票已紅沖,抵扣不了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們有一張票是10月份對(duì)方開給我們,票一直沒來(lái),我也沒抵扣,前段時(shí)間還在系統(tǒng)看到這張票,后來(lái)怎么就沒了,今天準(zhǔn)備抵扣報(bào)稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對(duì)方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
你好 老師 供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張發(fā)票 因?yàn)槠币恢睕]有收到就沒有抵扣 這個(gè)月才收到但是進(jìn)抵扣平臺(tái)查詢不到這張發(fā)票 問(wèn)對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)沒有作廢 這個(gè)要怎么處理
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?