借應(yīng)付職工薪酬 工資4500 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500 貸銀行4000 ,交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200
社保費(fèi)1000個(gè)人承擔(dān)700公司承擔(dān)300,工資去掉社保費(fèi)是4000請(qǐng)問(wèn)做賬該怎么做?
老師公司社保承擔(dān)700,個(gè)人承擔(dān)500,個(gè)人去掉社保工資4000該怎么分錄
老師,舉個(gè)例子 ,員工繳納社保:?jiǎn)T工工資3000元,公司承擔(dān)社保500元,個(gè)人承擔(dān)100元,實(shí)發(fā)工資2900元+公司承擔(dān)的社保500元,等于這個(gè)人公司一共話費(fèi)3400元,個(gè)人社保實(shí)際不是公司承擔(dān)的,這個(gè)內(nèi)賬分錄要怎么做(外賬我知道怎么做,但是內(nèi)賬不知道怎么寫分錄)
老師,好。員工的工資有3000元,個(gè)人承擔(dān)的社保有351.13元,就是個(gè)人承擔(dān)的社保有公司全部承擔(dān)了。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師 一月份的工資申報(bào)了 假如是5000元 單位社保承擔(dān)700,個(gè)人承擔(dān)500,該怎么記賬啊
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
公司那部分怎么做
公司那部分怎么計(jì)提
不用計(jì)提說(shuō)錯(cuò)了,那個(gè)人和公司的當(dāng)月就繳納了,上面分錄公司的計(jì)入哪里?
交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200
單位計(jì)提借管理費(fèi)用單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保700
是不是這樣的,借管理費(fèi)用工資4500貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保500應(yīng)付職工薪酬4000,公司的是借管理費(fèi)用社保費(fèi)700貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)700,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)700其他應(yīng)付款個(gè)人社保費(fèi)500貸銀行存款1200
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬 工資4500 單位計(jì)提社保借管理費(fèi)用單位社保700,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保700,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 工資4500 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500 貸銀行4000 交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200