你好,你確認了收入嗎?如果沒有的話應(yīng)該做預(yù)收賬款。
勞務(wù)派遣公司。預(yù)收9-12月的社保費。應(yīng)該怎么做分錄。預(yù)收社保:借銀行存款。代。預(yù)收賬款-政法委 交社保:先預(yù)提。 借,主營業(yè)務(wù)成本 代,應(yīng)付職工薪酬 繳納分錄, 借,應(yīng)付職工薪酬 代,銀行存款。這樣對嗎。預(yù)收款如何重減呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~單位負擔(dān)的社保 發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費~個人所得稅 其他應(yīng)收款~個人社保 交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬~單位負擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款~個人社保 貸:銀行存款
學(xué)校企業(yè) 預(yù)收的學(xué)費 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后學(xué)生來上課一節(jié)課的錢怎么做會計分錄呢 教師的人工成本是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 再應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款呢?
老師您好,我們公司有個人不上班,但是我們要給他交養(yǎng)老保險, 每個月他先交錢來, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 A 計提的時候 借:管理費用 社保費 貸應(yīng)付職工薪酬社保費 交納時, 借:應(yīng)付職工薪酬 社保費 貸:銀行存款 預(yù)收賬款A(yù) 我這分錄對不對
計提工資包括社保 借主營業(yè)務(wù)成本 1159.2 貸應(yīng)付職工工資 1159.2 計提單位社保 借主營業(yè)務(wù)成本 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—保險 772.8 繳納并代扣社保 借應(yīng)付職工薪酬—保險 772.8 其他應(yīng)收款 386.4 貸銀行存款 1159.2 醫(yī)保局退回這筆 1159.2 得 社保分錄怎么做呢,單位 772.8,個人 386.4
老師你好,當(dāng)月進項發(fā)票金額大于銷項發(fā)票金額,1.報稅時可以選擇當(dāng)月不勾選下月再勾選嗎?2.如果已經(jīng)點了抵扣勾選形成留底稅額當(dāng)月不選擇退稅,下月還能用這些留底稅額抵扣嗎?3.留底退稅有什么要求?
老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設(shè)計公司,那我們的成本應(yīng)該占到收入的多少比較合理?我們要是成本太低了是不是也不太好?
老師,這里的債為什么不抵稅?標頭給了稅率25%
審計公司的人審計出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報對吧?
你好 云星空Boss需要每年付費嗎?
老師,請問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個稅500,公司/個人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會計科目,管理費用-工資/管理費用-福利費,還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點法對制造費進行分解,我是按照高低點法把最高點和最低點的業(yè)務(wù)量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個方程組解的a和b,這種方法在考試的時候用會不會被扣分?
老師財務(wù)出差,稅可以異地報嗎?有沒有影響
老師,報考稅務(wù)師,對實操有幫助嗎想先報個稅法
沒有確認。我是想做預(yù)收賬款。但是怎么沖減呢。麻煩老師。能不能幫我把這比業(yè)務(wù)完整的分錄寫一下呢
你好 你們是支付的一方嗎
我是勞務(wù)公司代理的公司把錢給我。然后我負責(zé)幫他們繳納社保
借銀行存款貸預(yù)收賬款
上面多的分錄不變金額是負數(shù)
?啥是負數(shù)預(yù)收賬款什么時候沖減呢?
預(yù)收怎么能是負數(shù)
你們是在幾月份給他繳納?