同學(xué)你好,學(xué)生來上課時,借;預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。老師的人工成本,先提取,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,再做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目。
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,之前銀行發(fā)工資沒有工資表,我做的分錄借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 預(yù)付了很多工資,后來補來了工資表借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣做可以嗎
學(xué)校企業(yè) 預(yù)收的學(xué)費 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后學(xué)生來上課一節(jié)課的錢怎么做會計分錄呢 教師的人工成本是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 再應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款呢?
老師好,汽修廠維修工的工資作為主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄是 計提:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 嗎?
老師,工資我們是計入到借:生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬。社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的,是:借:管理費用(單位)其他應(yīng)收款 貸銀行存款。發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 銀行存款。這樣做對嗎?如果把扣的社保計入到借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,去年社保計入到的管理費用如何調(diào)整呢
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做