同學(xué)你好 你有成本票就要填寫(xiě)扣除額了
旅游業(yè)現(xiàn)在是免稅申報(bào),公司開(kāi)具了6萬(wàn)的發(fā)票,稅額為0元,那我報(bào)稅的時(shí)候,營(yíng)改增抵減銷(xiāo)項(xiàng)成本那一塊還需要登記金額嗎,因?yàn)橛谐杀酒?萬(wàn)
老師,我們公司得到一筆專(zhuān)項(xiàng)扶貧基金,村委會(huì)那邊需要開(kāi)票,我是開(kāi)免稅發(fā)票合適,還是不征稅發(fā)票合適????因?yàn)殚_(kāi)了不征稅發(fā)票的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候,需要申報(bào)在免稅收入那一欄,要不申報(bào)數(shù)據(jù)匹配不成功
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
想問(wèn)一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開(kāi)免稅的發(fā)票。如我6月份開(kāi)了一張5萬(wàn)的普票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),填了5萬(wàn)元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫(xiě)分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬(wàn),貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元,因?yàn)閷?duì)方只付5萬(wàn)元,不付稅款了
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開(kāi)具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬(wàn)元,開(kāi)具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開(kāi)具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫(xiě)200。?
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來(lái)人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開(kāi)票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
請(qǐng)問(wèn)老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷(xiāo),利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢(xún)一下,定期定額戶要注銷(xiāo),需要自己填寫(xiě)報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開(kāi)票金額以后就有稅金,即使填寫(xiě)了免稅額也不行,這個(gè)核定銷(xiāo)售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過(guò)的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
6-7月份申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦啊
可是填寫(xiě)了扣除額,我的稅額不是變成負(fù)數(shù)了嗎
你是差額納稅的就填寫(xiě),不是就不寫(xiě)